有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 671,139 |
受取手形及び売掛金 | 6,929,504 |
商品及び製品 | 178,984 |
仕掛品 | 1,242,670 |
原材料及び貯蔵品 | 215,713 |
繰延税金資産 | 610,664 |
未収入金 | 720,633 |
その他 | 25,218 |
貸倒引当金 | -57,000 |
流動資産合計 | 10,537,527 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 6,316,044 |
減価償却累計額 | -2,608,892 |
建物及び構築物(純額) | 3,707,151 |
機械装置及び運搬具 | 23,492,284 |
減価償却累計額 | -18,737,819 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,754,464 |
工具 | 1,393,826 |
減価償却累計額 | -1,189,754 |
工具 | 204,071 |
土地 | 2,058,233 |
建設仮勘定 | 53,487 |
その他 | 20,468 |
減価償却累計額 | -8,098 |
その他(純額) | 12,370 |
有形固定資産合計 | 10,789,779 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 18,136 |
その他 | 260 |
無形固定資産合計 | 18,397 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,675,501 |
長期貸付金 | 22,368 |
繰延税金資産 | 1,446,151 |
その他 | 157,262 |
貸倒引当金 | -15,050 |
投資その他の資産合計 | 3,286,233 |
固定資産合計 | 14,094,410 |
資産合計 | 24,631,937 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 5,006,063 |
短期借入金 | 1,720,000 |
未払金 | 495,831 |
未払費用 | 624,225 |
未払法人税等 | 51,620 |
未払消費税等 | 160,033 |
役員賞与引当金 | 2,000 |
その他 | 39,300 |
流動負債合計 | 8,099,074 |
固定負債 | |
長期借入金 | 5,000,000 |
退職給付引当金 | 1,976,983 |
役員退職慰労引当金 | 130,611 |
その他 | 7,914 |
固定負債合計 | 7,115,508 |
負債合計 | 15,214,582 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,317,954 |
資本剰余金 | 1,872,174 |
利益剰余金 | 5,008,178 |
自己株式 | -36,278 |
株主資本合計 | 9,162,028 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 17,337 |
評価・換算差額等合計 | 17,337 |
少数株主持分 | 237,989 |
純資産合計 | 9,417,354 |
負債純資産合計 | 24,631,937 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 401,946 | 419,186 |
受取手形 | 15,305 | 8,239 |
売掛金 | 4,312,478 | 6,919,522 |
商品及び製品 | 350,798 | 180,303 |
仕掛品 | 1,237,604 | 1,244,236 |
原材料及び貯蔵品 | 233,809 | 206,904 |
前払費用 | 4,754 | 5,265 |
繰延税金資産 | 298,810 | 606,393 |
未収入金 | 302,205 | 801,103 |
未収還付法人税等 | 279,383 | - |
未収消費税等 | 208,485 | - |
その他 | 2,001 | 18,352 |
貸倒引当金 | -70,000 | -57,000 |
流動資産合計 | 7,577,582 | 10,352,506 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,534,260 | 5,807,664 |
減価償却累計額 | -1,977,878 | -2,335,358 |
建物(純額) | 3,556,381 | 3,472,306 |
構築物 | 429,269 | 438,996 |
減価償却累計額 | -178,847 | -223,731 |
構築物(純額) | 250,422 | 215,265 |
機械及び装置 | 22,079,233 | 22,912,490 |
減価償却累計額 | -17,747,902 | -18,270,456 |
機械及び装置(純額) | 4,331,330 | 4,642,033 |
車両運搬具 | 60,742 | 67,114 |
減価償却累計額 | -52,649 | -54,409 |
車両運搬具(純額) | 8,092 | 12,704 |
工具 | 1,446,736 | 1,389,926 |
減価償却累計額 | -1,164,481 | -1,185,881 |
工具 | 282,254 | 204,045 |
土地 | 2,652,830 | 2,058,018 |
リース資産 | 51,276 | 17,510 |
減価償却累計額 | -23,390 | -7,034 |
リース資産(純額) | 27,886 | 10,476 |
建設仮勘定 | 367,744 | 53,487 |
有形固定資産合計 | 11,476,943 | 10,668,337 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 18,856 | 18,136 |
電話加入権 | 99 | 99 |
無形固定資産合計 | 18,955 | 18,235 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 55,051 | 59,005 |
関係会社株式 | 670,680 | 670,680 |
従業員に対する長期貸付金 | 14,196 | 22,368 |
長期前払費用 | 11,270 | 8,307 |
繰延税金資産 | 1,009,443 | 1,444,838 |
その他 | 17,648 | 24,079 |
貸倒引当金 | -15,050 | -15,050 |
投資その他の資産合計 | 1,763,239 | 2,214,228 |
固定資産合計 | 13,259,138 | 12,900,801 |
資産合計 | 20,836,721 | 23,253,308 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 38,419 | 33,097 |
買掛金 | 3,149,634 | 5,147,433 |
短期借入金 | 600,000 | 1,700,000 |
リース債務 | 17,410 | 4,123 |
未払金 | 1,067,157 | 495,831 |
未払費用 | 574,791 | 594,666 |
未払法人税等 | - | 16,207 |
未払消費税等 | - | 156,690 |
預り金 | 21,159 | 33,225 |
設備支払手形 | 228,789 | 30,125 |
流動負債合計 | 5,697,362 | 8,211,399 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
リース債務 | 10,476 | 6,546 |
退職給付引当金 | 1,852,885 | 1,967,423 |
役員退職慰労引当金 | 85,160 | 66,120 |
固定負債合計 | 6,948,521 | 7,040,089 |
負債合計 | 12,645,884 | 15,251,489 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,317,954 | 2,317,954 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,872,005 | 1,872,005 |
その他資本剰余金 | 219 | 169 |
資本剰余金合計 | 1,872,224 | 1,872,174 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 579,488 | 579,488 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,670,000 | 2,470,000 |
繰越利益剰余金 | -214,061 | 794,970 |
利益剰余金合計 | 4,035,427 | 3,844,459 |
自己株式 | -30,485 | -30,833 |
株主資本合計 | 8,195,120 | 8,003,754 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,283 | -1,935 |
評価・換算差額等合計 | -4,283 | -1,935 |
純資産合計 | 8,190,836 | 8,001,819 |
負債純資産合計 | 20,836,721 | 23,253,308 |