6395 タダノ

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四半期報告書-第71期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/02/12 9:09
【資料】
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【項目】
30項目
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成30年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金86,85474,678
受取手形及び売掛金※3,※4 41,996※4 30,470
電子記録債権※4 3,505※4 4,167
商品及び製品23,23236,490
仕掛品21,68221,732
原材料及び貯蔵品9,63712,774
その他2,1004,829
貸倒引当金△321△128
流動資産合計188,687185,014
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)12,27912,303
機械装置及び運搬具(純額)2,7983,010
土地23,02523,101
リース資産(純額)538551
建設仮勘定1,2628,198
その他(純額)1,8421,669
有形固定資産合計41,74748,835
無形固定資産1,1871,751
投資その他の資産
投資有価証券7,2098,055
繰延税金資産6,0886,590
その他1,8581,553
貸倒引当金△1,277△1,048
投資その他の資産合計13,87915,151
固定資産合計56,81465,738
資産合計245,501250,752


(単位:百万円)
前連結会計年度
(平成30年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金※4 28,310※4 32,971
電子記録債務8,4179,010
短期借入金18,60415,011
リース債務215196
未払法人税等3,517916
製品保証引当金1,6411,391
債務保証損失引当金0-
未払金4,5324,951
割賦利益繰延15931
その他4,9376,207
流動負債合計70,33470,688
固定負債
社債10,00010,000
長期借入金4,5598,671
リース債務372313
繰延税金負債91120
再評価に係る繰延税金負債2,1092,109
退職給付に係る負債7,3607,309
その他629630
固定負債合計25,12229,154
負債合計95,45799,842
純資産の部
株主資本
資本金13,02113,021
資本剰余金16,85316,853
利益剰余金120,606122,281
自己株式△2,639△2,640
株主資本合計147,841149,515
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,622830
土地再評価差額金1,2701,270
為替換算調整勘定△585△1,172
退職給付に係る調整累計額△693△586
その他の包括利益累計額合計1,615341
非支配株主持分5871,052
純資産合計150,044150,910
負債純資産合計245,501250,752

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