フジテック(6406)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,661 | 21,422 |
| 受取手形及び売掛金 | 30,048 | 24,460 |
| 有価証券 | 0 | 0 |
| たな卸資産 | 17,210 | - |
| 商品及び製品 | - | 3,125 |
| 仕掛品 | - | 5,351 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 5,029 |
| 繰延税金資産 | 981 | 151 |
| その他 | 1,456 | 1,422 |
| 貸倒引当金 | -376 | -320 |
| 流動資産合計 | 66,981 | 60,644 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 23,291 | 19,573 |
| 減価償却累計額 | -7,035 | -5,725 |
| 建物及び構築物(純額) | 16,256 | 13,847 |
| 機械装置及び運搬具 | 10,696 | 9,086 |
| 減価償却累計額 | -7,652 | -6,492 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,043 | 2,594 |
| 工具 | 6,194 | 5,464 |
| 減価償却累計額 | -4,418 | -3,994 |
| 工具 | 1,775 | 1,470 |
| 土地 | 6,914 | 6,747 |
| リース資産 | - | 211 |
| 減価償却累計額 | - | -98 |
| リース資産(純額) | - | 112 |
| 建設仮勘定 | 413 | 1,063 |
| 有形固定資産合計 | 28,404 | 25,835 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,944 | 945 |
| その他 | 1,871 | 1,667 |
| 無形固定資産合計 | 3,816 | 2,613 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,698 | 5,046 |
| 長期貸付金 | 1,927 | 1,925 |
| 繰延税金資産 | 57 | 52 |
| その他 | 4,459 | 5,020 |
| 貸倒引当金 | -302 | -314 |
| 投資その他の資産合計 | 12,841 | 11,730 |
| 固定資産合計 | 45,061 | 40,179 |
| 資産合計 | 112,043 | 100,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,687 | 10,697 |
| 短期借入金 | 8,272 | 6,339 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 800 | 112 |
| リース債務 | - | 86 |
| 未払法人税等 | 485 | 554 |
| 繰延税金負債 | - | 21 |
| 賞与引当金 | 1,354 | 954 |
| 役員賞与引当金 | 38 | - |
| 工事損失引当金 | 909 | 1,224 |
| 完成工事補償引当金 | 169 | 293 |
| 前受金 | 6,393 | 6,116 |
| その他 | 5,905 | 5,258 |
| 流動負債合計 | 36,017 | 31,659 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 4,556 |
| リース債務 | - | 26 |
| 繰延税金負債 | 1,781 | 317 |
| 退職給付引当金 | 4,450 | 4,245 |
| 長期未払金 | 409 | 207 |
| その他 | 28 | - |
| 固定負債合計 | 7,669 | 9,353 |
| 負債合計 | 43,687 | 41,013 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,533 | 12,533 |
| 資本剰余金 | 14,565 | 14,565 |
| 利益剰余金 | 48,710 | 46,161 |
| 自己株式 | -116 | -122 |
| 株主資本合計 | 75,693 | 73,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,403 | 215 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | - |
| 為替換算調整勘定 | -13,881 | -17,962 |
| 評価・換算差額等合計 | -12,476 | -17,747 |
| 少数株主持分 | 5,138 | 4,418 |
| 純資産合計 | 68,355 | 59,810 |
| 負債純資産合計 | 112,043 | 100,823 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,267 | 1,103 |
| 受取手形 | 2,821 | 2,161 |
| 売掛金 | 11,086 | 9,269 |
| 製品 | 2,193 | - |
| 半製品 | 428 | - |
| 商品及び製品 | - | 2,653 |
| 仕掛工事 | 1,218 | - |
| 仕掛品 | 3,008 | 2,692 |
| 原材料 | 1,838 | - |
| 貯蔵品 | 84 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 2,011 |
| 前渡金 | 64 | - |
| 前払費用 | 24 | 138 |
| 短期貸付金 | 500 | 540 |
| 繰延税金資産 | 1,329 | - |
| 未収還付法人税等 | 54 | - |
| その他 | 226 | 246 |
| 貸倒引当金 | -43 | -20 |
| 流動資産合計 | 26,102 | 20,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,584 | 14,856 |
| 減価償却累計額 | -4,145 | -3,969 |
| 建物(純額) | 11,439 | 10,886 |
| 構築物 | 587 | 537 |
| 減価償却累計額 | -302 | -310 |
| 構築物(純額) | 284 | 226 |
| 機械及び装置 | 6,700 | 5,646 |
| 減価償却累計額 | -4,801 | -4,188 |
| 機械及び装置(純額) | 1,899 | 1,458 |
| 車両運搬具 | 135 | 129 |
| 減価償却累計額 | -98 | -101 |
| 車両運搬具(純額) | 37 | 28 |
| 工具 | 4,607 | 4,262 |
| 減価償却累計額 | -3,299 | -3,130 |
| 工具 | 1,308 | 1,132 |
| 土地 | 6,614 | 6,607 |
| リース資産 | - | 211 |
| 減価償却累計額 | - | -98 |
| リース資産(純額) | - | 112 |
| 建設仮勘定 | 332 | 922 |
| 有形固定資産合計 | 21,916 | 21,374 |
| 無形固定資産 | | |
| 工業所有権 | - | 0 |
| ソフトウエア | 390 | 330 |
| 施設利用権 | 430 | 427 |
| 無形固定資産合計 | 820 | 758 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,065 | 4,318 |
| 関係会社株式 | 8,478 | 8,582 |
| 関係会社出資金 | 4,100 | 5,306 |
| 長期貸付金 | 1,908 | 1,908 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 10 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,101 | 3,713 |
| 破産更生債権等 | 135 | 192 |
| 長期前払費用 | 105 | 92 |
| 繰延税金資産 | 1,905 | - |
| 敷金 | 1,433 | 824 |
| 保険積立金 | 284 | 256 |
| その他 | 511 | 467 |
| 貸倒引当金 | -1,273 | -1,004 |
| 投資その他の資産合計 | 27,768 | 24,668 |
| 固定資産合計 | 50,505 | 46,801 |
| 資産合計 | 76,607 | 67,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 1,260 | 755 |
| 買掛金 | 5,598 | 5,636 |
| 短期借入金 | 5,700 | 4,640 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 800 | - |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 2,673 | - |
| リース債務 | - | 86 |
| 未払金 | 1,400 | 1,796 |
| 未払費用 | 130 | 100 |
| 未払法人税等 | - | 122 |
| 前受金 | 1,735 | 1,975 |
| 預り金 | 203 | 185 |
| 賞与引当金 | 986 | 643 |
| 役員賞与引当金 | 38 | - |
| 完成工事補償引当金 | 169 | 293 |
| 設備関係支払手形 | 46 | 311 |
| 流動負債合計 | 20,744 | 16,546 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,000 | 4,500 |
| 関係会社長期借入金 | 3,005 | 2,946 |
| リース債務 | - | 26 |
| 繰延税金負債 | - | 285 |
| 退職給付引当金 | 4,015 | 3,847 |
| 長期未払金 | 409 | 207 |
| 固定負債合計 | 8,430 | 11,813 |
| 負債合計 | 29,174 | 28,360 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,533 | 12,533 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 14,565 | 14,565 |
| 資本剰余金合計 | 14,565 | 14,565 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,337 | 1,337 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当準備積立金 | 900 | 900 |
| 研究開発積立金 | 800 | 800 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,570 | 3,440 |
| 特別償却準備金 | 3 | 2 |
| 別途積立金 | 9,700 | 9,700 |
| 繰越利益剰余金 | 2,740 | -4,131 |
| 利益剰余金合計 | 19,050 | 12,048 |
| 自己株式 | -116 | -122 |
| 株主資本合計 | 46,033 | 39,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,398 | 214 |
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 1,398 | 214 |
| 純資産合計 | 47,432 | 39,239 |
| 負債純資産合計 | 76,607 | 67,599 |