- 6346
- 2026/10/06
- 時価
- 73億円
- PER 予
- 19.35倍
- 2010年以降
- 赤字-26.67倍
(2010-2026年) - PBR
- 0.52倍
- 2010年以降
- 0.24-1.26倍
(2010-2026年) - 配当 予
- 2.15%
- ROE 予
- 2.7%
- ROA 予
- 2.29%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 セグメント情報等、財務諸表(連結)
- (2)有形固定資産2014/06/30 10:22
本邦以外の国又は地域に所有する有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 - #2 リース取引関係、財務諸表(連結)
- (注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。2014/06/30 10:22
(2)未経過リース料期末残高相当額等 - #3 主な資産及び負債の内容(連結)
- 固定資産
a 投資有価証券
2014/06/30 10:22区分 金額(千円) 株式 762,177 債券 70,180 その他 133,900 合計 966,257 - #4 固定資産の減価償却の方法
- 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~50年
機械及び装置 2~17年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)長期前払費用
均等償却しております。2014/06/30 10:22 - #5 固定資産売却益の注記
- 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
2014/06/30 10:22前事業年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)当事業年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)車両運搬具(売却) 153千円 1,455千円 土地(売却) 315,210千円 -千円 計 315,363千円 1,455千円 - #6 固定資産除売却損の注記
- 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。
2014/06/30 10:22前事業年度
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)当事業年度
(自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日)建物(除却) -千円 36千円 機械及び装置(除却) 0千円 526千円 車両運搬具(除却) 0千円 -千円 工具、器具及び備品(除却) 3千円 17千円 計 3千円 580千円 - #7 有形固定資産の減価償却累計額の注記
- ※1.有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。2014/06/30 10:22
前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 有形固定資産の減価償却累計額 1,977,685千円 1,936,098千円 - #8 有形固定資産等明細表(連結)
- 期減少額のうち主な内容は次のとおりであります。
機械及び装置
NC旋盤 26,310千円
門型平削盤 26,233千円
3.無形固定資産の金額が、資産の総額の100分の1以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。2014/06/30 10:22 - #9 減損損失に関する注記
- (回収可能価額の算定方法)2014/06/30 10:22
回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額に合理的な調整を行い算定しております。
当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) - #10 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/06/30 10:22
(注)当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。前事業年度(平成25年3月31日) 当事業年度(平成26年3月31日) 繰延税金負債 固定資産圧縮積立金 △161,975千円 △159,135千円 その他有価証券評価差額金 △104,756千円 △107,132千円
- #11 製造原価明細書(連結)
- 2014/06/30 10:22
原価計算の方法(前事業年度・当事業年度とも) 当社は注文生産を主体とし、個別原価計算制度を採用しております。原価計算は全て実際計算を実施しておりますが、間接費のうち賞与引当金繰入額、退職給付費用、保険料、減価償却費、固定資産税等については予定額により配賦計算を行い、期末において予定額と実績額との原価差額は製品、仕掛品、売上原価に配賦を行っております。 - #12 資産除去債務関係、財務諸表(連結)
- ハ 当該資産除去債務の総額の増減2014/06/30 10:22
前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日) 当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日) 期首残高 41,470千円 41,561千円 有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円 -千円 時の経過による調整額 91千円 91千円