小倉クラッチ(6408)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月30日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,599 | 6,476 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,337 | 10,972 |
| 有価証券 | 76 | 76 |
| 商品及び製品 | 3,262 | 2,170 |
| 仕掛品 | 2,270 | 2,218 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,508 | 1,268 |
| 繰延税金資産 | 40 | 95 |
| その他 | 807 | 1,205 |
| 貸倒引当金 | -185 | -240 |
| 流動資産合計 | 22,717 | 24,242 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 3,805 | 3,851 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,774 | 2,551 |
| 土地 | 3,246 | 3,205 |
| 建設仮勘定 | 313 | 55 |
| その他(純額) | 456 | 386 |
| 有形固定資産合計 | 10,597 | 10,051 |
| 無形固定資産 | 192 | 175 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,694 | 1,893 |
| 繰延税金資産 | 127 | 112 |
| 前払年金費用 | 503 | 364 |
| その他 | 771 | 427 |
| 投資損失引当金 | -50 | -68 |
| 貸倒引当金 | -79 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 2,967 | 2,724 |
| 固定資産合計 | 13,757 | 12,951 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,474 | 37,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,147 | 9,100 |
| 短期借入金 | 7,490 | 9,549 |
| 未払法人税等 | 26 | 90 |
| 賞与引当金 | 114 | 181 |
| 設備関係支払手形 | 155 | 200 |
| その他 | 1,004 | 906 |
| 流動負債合計 | 15,938 | 20,029 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,609 | 3,151 |
| 繰延税金負債 | 781 | 572 |
| 役員退職慰労引当金 | 423 | 396 |
| 退職給付引当金 | 83 | 68 |
| 債務保証損失引当金 | 11 | 7 |
| 関係会社整理損失引当金 | - | 252 |
| その他 | 199 | 142 |
| 固定負債合計 | 7,109 | 4,589 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 23,047 | 24,619 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,858 | 1,858 |
| 資本剰余金 | 1,844 | 1,844 |
| 利益剰余金 | 11,137 | 9,845 |
| 自己株式 | -340 | -341 |
| 株主資本合計 | 14,500 | 13,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 280 | 419 |
| 為替換算調整勘定 | -1,584 | -1,213 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,304 | -794 |
| 少数株主持分 | 231 | 161 |
| 純資産合計 | 13,426 | 12,574 |
| 負債純資産合計 | 36,474 | 37,193 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,031 | 2,553 |
| 受取手形 | 2,028 | 2,350 |
| 売掛金 | 6,538 | 9,576 |
| 有価証券 | 76 | 76 |
| 商品及び製品 | 622 | 410 |
| 仕掛品 | 1,828 | 1,852 |
| 原材料及び貯蔵品 | 365 | 298 |
| 前払費用 | 51 | 55 |
| 繰延税金資産 | - | 51 |
| 短期貸付金 | 101 | 324 |
| 未収入金 | 143 | 275 |
| その他 | 231 | 258 |
| 貸倒引当金 | -52 | -144 |
| 流動資産合計 | 14,967 | 17,940 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 1,394 | 1,282 |
| 構築物(純額) | 62 | 54 |
| 機械及び装置(純額) | 1,402 | 1,522 |
| 車両運搬具(純額) | 38 | 23 |
| 工具 | 323 | 230 |
| 土地 | 2,100 | 2,100 |
| 建設仮勘定 | 157 | 4 |
| 有形固定資産合計 | 5,480 | 5,217 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3 | 1 |
| 電話加入権 | 14 | 14 |
| ソフトウエア | 72 | 67 |
| その他 | 0 | - |
| 無形固定資産合計 | 91 | 84 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,311 | 1,523 |
| 関係会社株式 | 6,508 | 6,105 |
| 出資金 | 1 | 1 |
| 関係会社長期貸付金 | 821 | 831 |
| 長期前払費用 | 67 | 72 |
| 敷金 | 175 | 172 |
| 前払年金費用 | 503 | 364 |
| その他 | 104 | 89 |
| 投資損失引当金 | -50 | -68 |
| 貸倒引当金 | -7 | -98 |
| 投資その他の資産合計 | 9,435 | 8,994 |
| 固定資産合計 | 15,006 | 14,296 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,974 | 32,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 5,577 | 7,099 |
| 買掛金 | 988 | 1,918 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,593 | 2,859 |
| 未払消費税等 | 31 | 25 |
| 短期借入金 | 2,522 | 4,310 |
| リース債務 | - | 3 |
| 賞与引当金 | 86 | 162 |
| 未払金 | 427 | 411 |
| 未払費用 | 4 | 26 |
| 未払法人税等 | 19 | 22 |
| 預り金 | 31 | 29 |
| 設備関係支払手形 | 155 | 200 |
| その他 | 14 | 7 |
| 流動負債合計 | 11,451 | 17,075 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 4,755 | 2,409 |
| 関係会社長期借入金 | 700 | 650 |
| リース債務 | - | 16 |
| 繰延税金負債 | 415 | 444 |
| 役員退職慰労引当金 | 330 | 350 |
| 債務保証損失引当金 | 61 | 48 |
| 固定負債合計 | 6,263 | 3,919 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,714 | 20,995 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,858 | 1,858 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,798 | 1,798 |
| その他資本剰余金 | 22 | 22 |
| 資本剰余金合計 | 1,820 | 1,820 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 354 | 354 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 9,803 | 9,803 |
| 繰越利益剰余金 | -1,549 | -2,693 |
| 利益剰余金合計 | 8,607 | 7,463 |
| 自己株式 | -340 | -341 |
| 株主資本合計 | 11,946 | 10,801 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 312 | 440 |
| 評価・換算差額等合計 | 312 | 440 |
| 純資産合計 | 12,259 | 11,241 |
| 負債純資産合計 | 29,974 | 32,236 |