タクミナ(6322)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 350,668 | 469,665 |
| 製品売上高 | 6,854,847 | 6,260,231 |
| 売上高合計 | 7,205,516 | 6,729,896 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 49,572 | 60,640 |
| 当期製品製造原価 | 4,166,144 | 3,862,935 |
| 合計 | 4,215,716 | 3,923,575 |
| 他勘定振替高 | 41,926 | 38,511 |
| 製品期末たな卸高 | 60,640 | 60,504 |
| 製品売上原価 | 4,113,150 | 3,824,558 |
| 売上原価合計 | 4,395,253 | 4,114,714 |
| 売上総利益 | 2,810,262 | 2,615,182 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 44,791 | 46,474 |
| 運搬費 | 93,219 | 87,674 |
| 広告宣伝費 | 59,565 | 46,887 |
| 貸倒引当金繰入額 | 435 | - |
| 貸倒損失 | - | 43 |
| 役員報酬 | 126,381 | 133,656 |
| 給料及び手当 | 661,144 | 673,757 |
| 賞与 | 125,637 | 105,236 |
| 賞与引当金繰入額 | 101,421 | 100,259 |
| 退職給付費用 | 46,056 | 47,212 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,474 | 9,655 |
| 福利厚生費 | 133,741 | 134,232 |
| 旅費及び交通費 | 159,200 | 155,470 |
| 通信費 | 36,063 | 33,972 |
| 消耗品費 | 22,904 | 25,008 |
| 減価償却費 | 41,125 | 41,598 |
| 地代家賃 | 125,942 | 137,736 |
| 賃借料 | 38,824 | 40,752 |
| 支払手数料 | 100,280 | 103,164 |
| 研究開発費 | 200,074 | 208,108 |
| その他 | 146,296 | 132,134 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,272,583 | 2,263,037 |
| 営業利益 | 537,678 | 352,145 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,562 | 3,584 |
| 有価証券利息 | 2,000 | 5,173 |
| 受取配当金 | 7,897 | 8,424 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 2,677 |
| 受取保険金 | 8,000 | - |
| その他 | 4,907 | 5,844 |
| 営業外収益合計 | 26,368 | 25,704 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15,635 | 11,693 |
| 売上割引 | - | 4,298 |
| 為替差損 | - | 7,132 |
| その他 | 1,461 | 3,398 |
| 営業外費用合計 | 17,097 | 26,522 |
| 経常利益 | 546,949 | 351,327 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 1,307 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 235 |
| 特別利益合計 | - | 1,543 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 7,205 | 8,309 |
| 子会社清算損 | 26,286 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 35,315 |
| 本社移転費用 | - | 24,659 |
| 特別損失合計 | 33,491 | 68,284 |
| 税引前当期純利益 | 513,458 | 284,586 |
| 法人税 | 217,468 | 119,710 |
| 法人税等調整額 | -11,830 | 4,748 |
| 法人税等合計 | 205,637 | 124,459 |
| 当期純利益 | 307,820 | 160,127 |