タクミナ(6322)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 469,665 | 349,709 |
| 製品売上高 | 6,260,231 | 5,508,548 |
| 売上高合計 | 6,729,896 | 5,858,258 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 60,640 | 60,504 |
| 当期製品製造原価 | 3,862,935 | 3,442,680 |
| 合計 | 3,923,575 | 3,503,184 |
| 他勘定振替高 | 38,511 | 22,231 |
| 製品期末たな卸高 | 60,504 | 52,163 |
| 製品売上原価 | 3,824,558 | 3,428,790 |
| 売上原価合計 | 4,114,714 | 3,622,087 |
| 売上総利益 | 2,615,182 | 2,236,170 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 46,474 | 49,518 |
| 運搬費 | 87,674 | 83,765 |
| 広告宣伝費 | 46,887 | 46,962 |
| 貸倒損失 | 43 | - |
| 役員報酬 | 133,656 | 113,626 |
| 給料及び手当 | 673,757 | 644,981 |
| 賞与 | 105,236 | 87,647 |
| 賞与引当金繰入額 | 100,259 | 95,093 |
| 退職給付費用 | 47,212 | 49,100 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,655 | 9,715 |
| 福利厚生費 | 134,232 | 123,582 |
| 旅費及び交通費 | 155,470 | 138,342 |
| 通信費 | 33,972 | 27,000 |
| 消耗品費 | 25,008 | 20,453 |
| 減価償却費 | 41,598 | 39,204 |
| 地代家賃 | 137,736 | 139,827 |
| 賃借料 | 40,752 | 37,991 |
| 支払手数料 | 103,164 | 108,419 |
| 研究開発費 | 208,108 | 174,525 |
| その他 | 132,134 | 120,018 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,263,037 | 2,109,777 |
| 営業利益 | 352,145 | 126,393 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,584 | 1,846 |
| 有価証券利息 | 5,173 | 8,562 |
| 受取配当金 | 8,424 | 6,048 |
| 投資有価証券売却益 | 2,677 | 2,376 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | - | 16,134 |
| 助成金収入 | - | 10,412 |
| その他 | 5,844 | 9,582 |
| 営業外収益合計 | 25,704 | 54,963 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,693 | 10,625 |
| 売上割引 | 4,298 | 3,652 |
| 為替差損 | 7,132 | - |
| 有価証券運用損 | - | 2,905 |
| その他 | 3,398 | 755 |
| 営業外費用合計 | 26,522 | 17,939 |
| 経常利益 | 351,327 | 163,417 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,307 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 235 | 547 |
| 特別利益合計 | 1,543 | 547 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 8,309 | 2,902 |
| 投資有価証券評価損 | 35,315 | - |
| 本社移転費用 | 24,659 | - |
| 会員権売却損 | - | 1,053 |
| 会員権評価損 | - | 540 |
| 特別損失合計 | 68,284 | 4,496 |
| 税引前当期純利益 | 284,586 | 159,468 |
| 法人税 | 119,710 | 72,550 |
| 法人税等調整額 | 4,748 | -13,601 |
| 法人税等合計 | 124,459 | 58,948 |
| 当期純利益 | 160,127 | 100,520 |