有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 1,840百万円 | 1,506百万円 |
| 未払賞与 | 1,004 〃 | 1,028 〃 |
| たな卸資産評価損 | 943 〃 | 893 〃 |
| 減価償却費 | 435 〃 | 663 〃 |
| 売上原価 | 657 〃 | 611 〃 |
| 退職給付信託 | 503 〃 | 513 〃 |
| 研究開発費 | 529 〃 | 398 〃 |
| 環境対策引当金 | 662 〃 | 388 〃 |
| 繰越欠損金 | 522 〃 | 255 〃 |
| 受注損失引当金 | 164 〃 | 239 〃 |
| 未実現利益 | 230 〃 | 232 〃 |
| その他 | 1,448 〃 | 1,567 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 8,943百万円 | 8,299百万円 |
| 評価性引当額 | △1,988 〃 | △1,397 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 6,954百万円 | 6,901百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 819百万円 | 1,130百万円 |
| 在外子会社留保利益 | 797 〃 | 871 〃 |
| 固定資産圧縮積立金 | 243 〃 | 248 〃 |
| その他 | 18 〃 | 35 〃 |
| 繰延税金負債合計 | 1,878百万円 | 2,284百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 5,076百万円 | 4,616百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 33.0% | 30.8% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額の増減 | △5.4% | △3.3% |
| 試験研究費の税額控除 | △3.2〃 | △4.1〃 |
| 給与等支給額増加の税額控除 | △1.1〃 | △1.5〃 |
| 在外連結子会社の税率差異 | △1.1〃 | △1.8〃 |
| 子会社への投資に係る一時差異 | △1.7〃 | △3.0〃 |
| その他 | 5.4〃 | 1.8〃 |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 25.9% | 18.9% |