有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 15:12
【資料】
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【項目】
122項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債1,840百万円1,506百万円
未払賞与1,004 〃1,028 〃
たな卸資産評価損943 〃893 〃
減価償却費435 〃663 〃
売上原価657 〃611 〃
退職給付信託503 〃513 〃
研究開発費529 〃398 〃
環境対策引当金662 〃388 〃
繰越欠損金522 〃255 〃
受注損失引当金164 〃239 〃
未実現利益230 〃232 〃
その他1,448 〃1,567 〃
繰延税金資産小計8,943百万円8,299百万円
評価性引当額△1,988 〃△1,397 〃
繰延税金資産合計6,954百万円6,901百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金819百万円1,130百万円
在外子会社留保利益797 〃871 〃
固定資産圧縮積立金243 〃248 〃
その他18 〃35 〃
繰延税金負債合計1,878百万円2,284百万円
繰延税金資産の純額5,076百万円4,616百万円


2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
評価性引当額の増減△5.4%△3.3%
試験研究費の税額控除△3.2〃△4.1〃
給与等支給額増加の税額控除△1.1〃△1.5〃
在外連結子会社の税率差異△1.1〃△1.8〃
子会社への投資に係る一時差異△1.7〃△3.0〃
その他5.4〃1.8〃
税効果会計適用後の
法人税等の負担率
25.9%18.9%

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