訂正有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 6,810,958 | 57.7 | 7,613,975 | 55.8 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,590,410 | 21.9 | 2,845,049 | 20.9 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 2,411,160 | 20.4 | 3,174,399 | 23.3 |
| 当期総製造費用 | 11,812,529 | 100.0 | 13,633,424 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 223,272 | 244,084 | |||
| 合計 | 12,035,801 | 13,877,508 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 244,084 | 251,433 | |||
| 当期製品製造原価 | 11,791,717 | 13,626,074 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。材料費は、実際原価を賦課しており、労務費及び経費は見積工
数を基準として予定配賦率で配賦し、差額は原価差額として処理し、期末に棚卸資産及び売上原価へ調整配賦しており
ます。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 618,936 | 1,191,819 |
| 業務委託費(千円) | 975,718 | 1,080,341 |
| 電力料(千円) | 87,129 | 101,603 |
| 減価償却費(千円) | 282,269 | 289,663 |