有価証券報告書-第94期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 7,613,975 | 55.8 | 7,514,405 | 56.3 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,845,049 | 20.9 | 2,878,630 | 21.6 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 3,174,399 | 23.3 | 2,962,005 | 22.2 |
| 当期総製造費用 | 13,633,424 | 100.0 | 13,355,041 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 244,084 | 251,433 | |||
| 合計 | 13,877,508 | 13,606,475 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 251,433 | 318,673 | |||
| 当期製品製造原価 | 13,626,074 | 13,287,802 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。材料費は、実際原価を賦課しており、労務費及び経費は見積工
数を基準として予定配賦率で配賦し、差額は原価差額として処理し、期末に棚卸資産及び売上原価へ調整配賦しており
ます。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 1,191,819 | 1,029,290 |
| 業務委託費(千円) | 1,080,341 | 1,033,944 |
| 電力料(千円) | 101,603 | 111,094 |
| 減価償却費(千円) | 289,663 | 264,594 |