有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 7,673,160 | 52.3 | 7,192,431 | 53.0 | |
| Ⅱ 労務費 | 3,360,427 | 22.9 | 3,444,894 | 25.4 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 3,624,039 | 24.7 | 2,922,758 | 21.6 |
| 当期総製造費用 | 14,657,627 | 100.0 | 13,560,084 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 318,673 | 336,520 | |||
| 合計 | 14,976,300 | 13,896,604 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 336,520 | 372,306 | |||
| 当期製品製造原価 | 14,639,779 | 13,524,298 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算によっております。材料費は、実際原価を賦課しており、労務費及び経費は見積工
数を基準として予定配賦率で配賦し、差額は原価差額として処理し、期末に棚卸資産及び売上原価へ調整配賦しており
ます。
(注)※1.主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 外注加工費(千円) | 1,667,311 | 993,048 |
| 業務委託費(千円) | 1,081,817 | 974,941 |
| 電力料(千円) | 104,608 | 114,437 |
| 減価償却費(千円) | 242,383 | 282,987 |