有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 39,777,733 | 39,400,057 |
売上原価 | 28,019,832 | 27,362,682 |
売上総利益 | 11,757,901 | 12,037,375 |
販売費及び一般管理費 | 8,455,358 | 8,375,507 |
全事業営業利益 | 3,302,542 | 3,661,867 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 62,878 | 93,205 |
受取配当金 | 16,945 | 16,357 |
為替差益 | 373,391 | 370,450 |
その他 | 186,170 | 138,325 |
営業外収益計 | 639,387 | 618,339 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 45,146 | 32,758 |
デリバティブ評価損 | - | 274,548 |
その他 | 15,726 | 46,373 |
営業外費用計 | 60,872 | 353,680 |
当期経常利益 | 3,881,057 | 3,926,527 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 19,916 | 679,381 |
関係会社清算益 | 5,378 | - |
特別利益計 | 25,294 | 679,381 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 25 | 18 |
固定資産除却損 | 42,955 | 108,724 |
減損損失 | 71,400 | - |
本社移転損失引当金繰入額 | - | 46,000 |
賃貸借契約解約損 | - | 720,000 |
特別損失計 | 114,381 | 874,743 |
税引前当年度純利益 | 3,791,970 | 3,731,165 |
法人税 | 990,855 | 1,026,734 |
法人税等調整額 | 126,353 | -34,495 |
法人税等合計 | 1,117,208 | 992,239 |
四半期純利益 | 2,674,762 | 2,738,925 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 994 | -1,622 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,673,767 | 2,740,547 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 25,718,087 | 25,225,496 |
売上原価 | 19,670,418 | 19,573,814 |
売上総利益 | 6,047,668 | 5,651,681 |
販売費及び一般管理費 | 4,953,915 | 4,726,493 |
全事業営業利益 | 1,093,752 | 925,188 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,367 | 5,152 |
受取配当金 | 518,003 | 483,428 |
為替差益 | 195,168 | - |
その他 | 171,309 | 175,629 |
営業外収益計 | 888,849 | 664,209 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 39,654 | 32,935 |
為替差損 | - | 15,928 |
その他 | 628 | 516 |
営業外費用計 | 40,283 | 49,380 |
当期経常利益 | 1,942,318 | 1,540,017 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 278 | 1,410 |
特別利益計 | 278 | 1,410 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 39,389 | 81,263 |
減損損失 | 71,400 | - |
本社移転損失引当金繰入額 | - | 46,000 |
賃貸借契約解約損 | - | 720,000 |
関係会社出資金評価損 | 136,289 | - |
関係会社事業損失引当金繰入額 | - | 43,649 |
貸倒引当金繰入額 | 78,490 | 74,071 |
特別損失計 | 325,569 | 964,984 |
税引前当年度純利益 | 1,617,027 | 576,444 |
法人税 | 299,979 | 289,162 |
法人税等調整額 | 185,777 | -63,202 |
法人税等合計 | 485,756 | 225,960 |
四半期純利益 | 1,131,270 | 350,484 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 179,504 | 113,034 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 2,387,762 | 2,599,414 |
貸倒引当金繰入額 | -10,849 | 71,060 |
退職給付費用 | 139,922 | 54,618 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 24,850 | 5,050 |
研究開発費 | 898,821 | 920,209 |
減価償却費 | 349,982 | 335,812 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 898,835 | 920,209 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 621,859 | 498,123 |
給料 | 1,183,704 | 1,216,611 |
役員報酬 | 97,440 | 125,970 |
賞与 | 429,999 | 460,881 |
退職給付費用 | 58,246 | -23,107 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 20,800 | 4,700 |
研究開発費 | 601,361 | 576,640 |
減価償却費 | 256,321 | 229,952 |