有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,346 | 2,965 | |||||||||
| 受取手形 | 1,119 | ※1 1,424 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 24,906 | ※2 31,434 | |||||||||
| 製品 | 3,273 | 2,708 | |||||||||
| 半製品 | 2,782 | 3,771 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,384 | 13,616 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 137 | 131 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 702 | ※2 409 | |||||||||
| 前払費用 | 22 | 34 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 996 | 1,584 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 1,429 | ※2 1,690 | |||||||||
| その他 | 59 | 105 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 51,145 | 59,874 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 9,119 | 8,701 | |||||||||
| 構築物(純額) | 148 | 238 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 435 | 372 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 12 | 13 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 820 | 1,093 | |||||||||
| 土地 | 1,433 | 1,428 | |||||||||
| リース資産(純額) | 55 | 42 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 219 | 249 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,245 | 12,140 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 88 | 88 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,265 | 1,228 | |||||||||
| その他 | 20 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,375 | 1,348 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※3 13,809 | ※3 14,861 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,676 | 1,728 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 310 | 240 | |||||||||
| 長期前払費用 | 19 | 12 | |||||||||
| その他 | 919 | 872 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,726 | 17,706 | |||||||||
| 固定資産合計 | 30,346 | 31,194 | |||||||||
| 資産合計 | 81,492 | 91,069 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 426 | ※1 171 | |||||||||
| 電子記録債務 | 3,800 | ※1 4,886 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 8,717 | ※1,※2 11,734 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,※3 10,050 | ※2,※3 11,486 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,329 | ※3 5,329 | |||||||||
| リース債務 | 30 | 14 | |||||||||
| 未払金 | 772 | 565 | |||||||||
| 未払消費税等 | 368 | 677 | |||||||||
| 未払費用 | 1,568 | 2,345 | |||||||||
| 未払法人税等 | 216 | 1,949 | |||||||||
| 前受金 | 1,739 | 1,957 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | - | 105 | |||||||||
| 預り金 | 101 | 163 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 432 | 177 | |||||||||
| その他 | - | 21 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,553 | 41,584 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※3 11,685 | ※3 6,356 | |||||||||
| リース債務 | 49 | 39 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,721 | 2,996 | |||||||||
| 資産除去債務 | 115 | 116 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 14 | 14 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,357 | 1,584 | |||||||||
| その他 | 152 | 383 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,096 | 11,491 | |||||||||
| 負債合計 | 46,649 | 53,076 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,270 | 6,270 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,625 | 4,625 | |||||||||
| 資本準備金 | 4,625 | 4,625 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,724 | 21,201 | |||||||||
| 利益準備金 | 1,104 | 1,104 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 17,619 | 20,096 | |||||||||
| 別途積立金 | 10,500 | 10,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,119 | 9,596 | |||||||||
| 自己株式 | △32 | △33 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,587 | 32,063 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,255 | 5,929 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,255 | 5,929 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,843 | 37,993 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 81,492 | 91,069 | |||||||||