タムラ製作所(6768)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 90,979 | 77,507 |
| 売上原価 | 69,147 | 60,630 |
| 売上総利益 | 21,832 | 16,876 |
| 販売費及び一般管理費 | 17,290 | 18,186 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,541 | -1,309 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 117 | 66 |
| 受取配当金 | 131 | 104 |
| 作業くず売却益 | 112 | 65 |
| その他 | 300 | 254 |
| 営業外収益合計 | 661 | 490 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 433 | 428 |
| 為替差損 | 440 | 805 |
| 支払補償費 | 198 | 203 |
| その他 | 219 | 462 |
| 営業外費用合計 | 1,292 | 1,900 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 3,910 | -2,719 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 49 | 3 |
| 過年度特許料戻入額 | - | 34 |
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 特別利益合計 | 49 | 38 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 73 | 304 |
| たな卸資産評価損 | - | 821 |
| たな卸資産処分損 | 482 | 52 |
| 投資有価証券売却損 | - | 53 |
| 関係会社株式売却損 | - | 854 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 123 |
| 減損損失 | - | 585 |
| 特別退職金 | - | 388 |
| 関係会社整理損 | - | 83 |
| 貸倒引当金繰入額 | 169 | - |
| その他 | - | 84 |
| 特別損失合計 | 728 | 3,353 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,231 | -6,034 |
| 法人税 | 1,047 | 302 |
| 過年度法人税等 | 60 | 459 |
| 法人税等調整額 | 254 | 828 |
| 法人税等合計 | 1,362 | 1,590 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 22 | -118 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,847 | -7,506 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 55,321 | 42,674 |
| 原材料売上高 | 612 | 811 |
| 製品売上高 | 8,765 | 7,051 |
| 経営指導料 | 174 | 147 |
| 売上高合計 | 64,874 | 50,684 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 97 | 38 |
| 当期製品製造原価 | 6,118 | 5,258 |
| 製品期末たな卸高 | 38 | 452 |
| 製品売上原価 | 6,178 | 4,844 |
| 原材料売上原価 | 677 | 770 |
| 売上原価合計 | 53,027 | 41,307 |
| 売上総利益 | 11,846 | 9,377 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 従業員給料 | 2,738 | 2,772 |
| 賞与及び手当 | 483 | 382 |
| 賞与引当金繰入額 | 539 | 360 |
| 退職給付費用 | 201 | 338 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 30 | - |
| 広告宣伝費 | 279 | 259 |
| 荷造運搬費 | 967 | 902 |
| 旅費及び交通費 | 427 | 434 |
| 事業所税 | 10 | 9 |
| 租税公課 | 138 | 151 |
| 減価償却費 | 454 | 684 |
| 賃借料 | 115 | 117 |
| 研究開発費 | 496 | 466 |
| その他 | 2,491 | 2,371 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 9,373 | 9,252 |
| 営業利益 | 2,473 | 125 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 90 | 52 |
| 受取配当金 | 491 | 286 |
| 受取賃貸料 | 179 | 180 |
| その他 | 39 | 31 |
| 営業外収益合計 | 801 | 551 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 212 | 279 |
| 為替差損 | 344 | 398 |
| 支払補償費 | 70 | 201 |
| その他 | 47 | 109 |
| 営業外費用合計 | 674 | 988 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,599 | -312 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金戻入額 | 182 | - |
| 特別利益合計 | 183 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 32 | 23 |
| たな卸資産処分損 | 482 | - |
| たな卸資産評価損 | - | 305 |
| 関係会社整理損 | - | 73 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 100 |
| 関係会社株式評価損 | - | 1,338 |
| 関係会社支援損 | - | 172 |
| 投資有価証券売却損 | - | 53 |
| 減損損失 | - | 122 |
| 特別退職金 | - | 40 |
| その他 | - | 84 |
| 特別損失合計 | 518 | 2,315 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,264 | -2,626 |
| 法人税 | 544 | 210 |
| 過年度法人税等 | - | 67 |
| 法人税等調整額 | 328 | 958 |
| 法人税等合計 | 873 | 1,236 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,390 | -3,863 |