東京コスモス電機(6772)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,670,456 | 7,159,217 |
| 売上原価 | 6,128,331 | 5,943,376 |
| 売上総利益 | 1,542,125 | 1,215,841 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,363,244 | 1,316,569 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 178,880 | -100,728 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 535 | 1,995 |
| 受取配当金 | 7,846 | 7,882 |
| 為替差益 | 12,690 | - |
| 補助金収入 | 28,538 | 58,816 |
| 受取補償金 | - | 15,848 |
| 雑収入 | 45,933 | 36,712 |
| 営業外収益計 | 95,544 | 121,254 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,700 | 20,987 |
| 手形売却損 | 4,575 | 4,242 |
| 社債発行費償却 | 2,145 | 2,058 |
| 為替差損 | - | 11,110 |
| 製品補償損失引当金繰入額 | 5,000 | - |
| 雑損失 | 4,891 | 13,075 |
| 営業外費用計 | 38,312 | 51,474 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 236,112 | -30,949 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 975 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 22,462 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 20,300 |
| 特別利益計 | 975 | 42,762 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4,082 | 16,846 |
| 固定資産除却損 | 231 | 3,204 |
| 投資有価証券売却損 | 398 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 66,887 | - |
| 退職給付制度移行損 | - | 140,190 |
| 事業整理損 | - | 55,818 |
| 社会保険料追加負担金 | - | 25,496 |
| 会員権評価損 | - | 100 |
| 特別損失計 | 71,600 | 241,656 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 165,487 | -229,843 |
| 法人税 | 100,265 | 84,273 |
| 法人税等調整額 | -2,327 | -97,092 |
| 法人税等合計 | 97,938 | -12,819 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 67,549 | -217,023 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 67,549 | -217,023 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,976,248 | 6,736,111 |
| 売上原価 | 5,976,387 | 5,948,216 |
| 売上総利益 | 999,861 | 787,894 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,040,329 | 991,364 |
| 全事業営業損失(△) | -40,467 | -203,469 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,626 | 5,071 |
| 受取配当金 | 55,329 | 168,090 |
| 設備賃貸料 | 23,040 | 21,382 |
| 為替差益 | 19,928 | - |
| 補助金収入 | - | 10,000 |
| 受取補償金 | - | 15,848 |
| 雑収入 | 20,463 | 11,420 |
| 営業外収益計 | 123,388 | 231,813 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,930 | 13,079 |
| 設備賃貸費用 | 19,347 | 18,171 |
| 為替差損 | - | 30,588 |
| 製品補償損失引当金繰入額 | 5,000 | - |
| 雑損失 | 11,204 | 18,921 |
| 営業外費用計 | 47,483 | 80,762 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,437 | -52,419 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 22,462 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 144,643 | 3,872 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 20,300 |
| 特別利益計 | 144,643 | 46,634 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 4,082 | 16,846 |
| 固定資産除却損 | 231 | 3,196 |
| たな卸資産廃棄損 | 66,887 | - |
| 退職給付制度移行損 | - | 140,190 |
| 事業整理損 | - | 55,818 |
| 特別損失計 | 71,201 | 216,052 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 108,879 | -221,836 |
| 法人税 | 11,585 | 36,516 |
| 法人税等調整額 | -445 | -93,316 |
| 法人税等合計 | 11,139 | -56,799 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 97,739 | -165,036 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 126,518 | 109,048 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運賃 | 131,422 | 110,542 |
| 支払手数料 | 106,980 | 114,781 |
| 給料手当及び賞与 | 521,535 | 511,585 |
| 役員報酬 | 136,264 | 132,125 |
| 法定福利費 | 79,365 | 77,964 |
| 賞与引当金繰入額 | 30,970 | 25,839 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 573 | - |
| 退職給付費用 | 56,513 | 52,340 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,034 | 4,310 |
| 減価償却費 | 12,629 | 13,558 |
| 貸倒引当金繰入額 | 775 | -337 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 375,170 | 386,186 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造運賃 | 111,472 | 90,345 |
| 支払手数料 | 96,949 | 108,981 |
| 給料手当及び賞与 | 408,008 | 392,786 |
| 役員報酬 | 69,422 | 61,721 |
| 法定福利費 | 69,812 | 67,563 |
| 賞与引当金繰入額 | 29,331 | 23,562 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 573 | - |
| 退職給付費用 | 50,095 | 48,199 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 9,496 | 2,794 |
| 減価償却費 | 10,478 | 10,851 |
| 貸倒引当金繰入額 | -84 | 275 |