有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 14,392 | 20,060 |
受取手形及び売掛金 | 18,931 | 22,544 |
有価証券 | 10 | 10 |
商品及び製品 | 4,739 | 4,860 |
仕掛品 | 1,962 | 2,717 |
原材料及び貯蔵品 | 2,372 | 2,292 |
繰延税金資産 | 2,591 | 2,479 |
その他 | 3,346 | 3,212 |
貸倒引当金 | -37 | -40 |
流動資産合計 | 48,309 | 58,136 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 18,164 | 17,079 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,207 | 12,244 |
工具 | 3,971 | 4,328 |
土地 | 5,287 | 5,266 |
建設仮勘定 | 1,854 | 2,870 |
有形固定資産合計 | 41,485 | 41,790 |
無形固定資産 | 1,880 | 2,078 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,627 | 1,579 |
長期貸付金 | 277 | 237 |
繰延税金資産 | 3,371 | 3,004 |
その他 | 941 | 1,198 |
貸倒引当金 | -135 | -135 |
投資その他の資産合計 | 6,083 | 5,885 |
固定資産合計 | 49,449 | 49,754 |
資産合計 | 97,758 | 107,890 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 19,193 | 23,028 |
短期借入金 | 3,932 | 5,271 |
未払法人税等 | 672 | 770 |
繰延税金負債 | 4 | 3 |
取締役賞与引当金 | 60 | 75 |
その他 | 5,993 | 5,888 |
流動負債合計 | 29,856 | 35,037 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,409 | 8,122 |
繰延税金負債 | 21 | 34 |
退職給付引当金 | 5,733 | 5,359 |
役員退職慰労引当金 | 294 | - |
その他 | 3 | 339 |
固定負債合計 | 10,461 | 13,856 |
負債合計 | 40,318 | 48,893 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,690 | 10,690 |
資本剰余金 | 14,439 | 14,439 |
利益剰余金 | 36,724 | 39,433 |
自己株式 | -1,201 | -1,227 |
株主資本合計 | 60,652 | 63,336 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 270 | 218 |
為替換算調整勘定 | -3,560 | -4,647 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,289 | -4,428 |
新株予約権 | 76 | 88 |
純資産合計 | 57,439 | 58,996 |
負債純資産合計 | 97,758 | 107,890 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,442 | 14,785 |
受取手形 | 1,262 | 1,458 |
売掛金 | 14,314 | 17,278 |
有価証券 | 10 | 10 |
商品及び製品 | 2,407 | 2,556 |
仕掛品 | 1,297 | 1,698 |
原材料及び貯蔵品 | 1,436 | 1,219 |
前渡金 | 41 | 42 |
前払費用 | 246 | 234 |
繰延税金資産 | 2,233 | 2,046 |
関係会社短期貸付金 | 1,911 | 1,815 |
未収入金 | 1,319 | 1,273 |
その他 | 35 | 33 |
貸倒引当金 | -2 | -3 |
流動資産合計 | 34,956 | 44,451 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,669 | 6,294 |
構築物(純額) | 204 | 177 |
機械及び装置(純額) | 6,728 | 7,267 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,853 | 2,208 |
土地 | 1,011 | 1,011 |
建設仮勘定 | 1,739 | 2,247 |
有形固定資産合計 | 18,206 | 19,207 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 1,611 | 1,815 |
施設利用権 | 19 | 19 |
無形固定資産合計 | 1,631 | 1,834 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,378 | 1,320 |
関係会社株式 | 9,343 | 9,343 |
株主 | 42 | 28 |
関係会社長期貸付金 | 7,654 | 5,953 |
長期前払費用 | 81 | 75 |
繰延税金資産 | 2,434 | 2,114 |
会員権 | 266 | 255 |
その他 | 316 | 330 |
貸倒引当金 | -87 | -87 |
投資その他の資産合計 | 21,430 | 19,334 |
固定資産合計 | 41,267 | 40,376 |
資産合計 | 76,223 | 84,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,601 | 14,421 |
短期借入金 | 2,000 | 2,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,439 | 3,188 |
未払金 | 838 | 732 |
未払費用 | 2,019 | 1,996 |
未払法人税等 | 161 | 149 |
前受金 | 262 | 231 |
預り金 | 1,918 | 2,069 |
取締役賞与引当金 | 60 | 75 |
流動負債合計 | 20,301 | 24,863 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,409 | 8,122 |
退職給付引当金 | 3,733 | 3,502 |
役員退職慰労引当金 | 269 | - |
その他 | - | 313 |
固定負債合計 | 8,411 | 11,938 |
負債合計 | 28,712 | 36,801 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,690 | 10,690 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 14,431 | 14,431 |
その他資本剰余金 | 8 | 8 |
資本剰余金合計 | 14,439 | 14,439 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 897 | 897 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 270 | 270 |
別途積立金 | 6,488 | 6,488 |
繰越利益剰余金 | 15,608 | 16,193 |
利益剰余金合計 | 23,263 | 23,849 |
自己株式 | -1,201 | -1,227 |
株主資本合計 | 47,192 | 47,752 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 242 | 185 |
その他の包括利益累計額合計 | 242 | 185 |
新株予約権 | 76 | 88 |
純資産合計 | 47,510 | 48,026 |
負債純資産合計 | 76,223 | 84,828 |