有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 72,310,144 | 85,607,821 |
売上原価 | 43,658,864 | 46,022,195 |
売上総利益 | 28,651,279 | 39,585,625 |
販売費・一般管理費 | ||
広告宣伝費及び販売促進費 | 2,873,288 | 3,106,204 |
貸倒引当金繰入れ | 122,327 | 104,081 |
給料及び賞与 | 13,512,164 | 14,572,103 |
賞与引当金繰入額 | 492,400 | 735,420 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 100,000 |
退職給付費用 | 651,936 | 549,307 |
製品保証引当金繰入額 | 153,897 | 166,640 |
その他 | 11,296,567 | 12,454,305 |
販売費・一般管理費計 | 29,102,582 | 31,788,062 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -451,303 | 7,797,562 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 84,397 | 103,445 |
受取配当金 | 46,524 | 52,496 |
金銭の信託評価益 | 47,304 | 126,513 |
為替差益 | 105,727 | 195,330 |
その他営業外収益 | 134,494 | 238,938 |
営業外収益計 | 418,447 | 716,724 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 74,555 | 87,110 |
売上割引 | 541,310 | 588,803 |
その他営業外費用 | 106,052 | 75,643 |
営業外費用計 | 721,918 | 751,556 |
当期経常利益又は当期経常損失(△) | -754,773 | 7,762,731 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 51,847 | 121,938 |
投資有価証券売却益 | 25,265 | - |
関係会社清算益 | 1,802 | - |
関係会社株式売却益 | - | 160,871 |
特別利益計 | 78,915 | 282,809 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 93,586 | 189,651 |
減損損失 | 348,592 | - |
投資有価証券売却損 | 17,361 | - |
投資有価証券評価損 | - | 45,268 |
出資金評価損 | - | 202,055 |
関係会社整理損 | - | 2,148,926 |
事業構造改革費用 | 1,447,858 | - |
特別損失計 | 1,907,398 | 2,585,902 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,583,256 | 5,459,639 |
法人税等 | 1,255,010 | 2,369,929 |
法人税等調整額 | -144,793 | -184,751 |
法人税等合計 | 1,110,217 | 2,185,177 |
少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | -3,693,474 | 3,274,461 |
少数株主持分利益 | 372,789 | 2,804,284 |
当年度純利益又は当年度純損失(△) | -4,066,263 | 470,177 |
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 27,754,824 | 31,497,876 |
売上原価 | 20,768,700 | 22,203,091 |
売上総利益 | 6,986,124 | 9,294,785 |
販売費及び一般管理費 | 8,031,738 | 7,670,031 |
営業利益又は営業損失(△) | -1,045,614 | 1,624,753 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 470,817 | 676,851 |
為替差益 | 172,951 | 43,025 |
その他 | 26,234 | 38,578 |
営業外収益計 | 670,003 | 758,455 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,686 | 11,396 |
その他 | 10,620 | 30,815 |
営業外費用計 | 30,307 | 42,211 |
経常利益又は経常損失(△) | -405,918 | 2,340,997 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 32,501 | 102,795 |
投資有価証券売却益 | 25,265 | - |
関係会社株式売却益 | - | 135,272 |
関係会社出資金売却益 | 1,128,017 | - |
特別利益計 | 1,185,784 | 238,067 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 74,973 | 145,403 |
減損損失 | 957,269 | - |
投資有価証券売却損 | 17,361 | - |
関係会社株式評価損 | 114,649 | 1,717,402 |
関係会社出資金評価損 | 489,519 | 215,031 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 985,885 |
事業構造改革費用 | 1,429,798 | - |
特別損失計 | 3,083,572 | 3,063,723 |
税引前当年度純損失(△) | -2,303,707 | -484,658 |
法人税 | 32,259 | 62,462 |
法人税等調整額 | 527,396 | -28,890 |
法人税等合計 | 559,655 | 33,572 |
当年度純損失(△) | -2,863,362 | -518,230 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 6,383,314 | 6,570,398 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 142,141 | 172,461 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 1,294,360 | 1,305,304 |
広告宣伝費及び販売促進費 | 902,995 | 949,443 |
貸倒引当金繰入れ | 13,936 | 60,037 |
給料及び賞与 | 2,463,763 | 2,204,595 |
賞与引当金繰入額 | 234,424 | 364,436 |
製品保証引当金繰入額 | 21,137 | 17,128 |
退職給付費用 | 344,472 | 253,583 |
福利厚生費 | 380,559 | 360,799 |
旅費及び交通費 | 179,992 | 205,773 |
通信費 | 84,714 | 74,465 |
固定資産減価償却費 | 350,170 | 89,227 |
賃借料 | 151,015 | 145,126 |
研究開発費 | 344,477 | 522,082 |
支払手数料 | 200,154 | 227,334 |