有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
繰延税金資産 | ||
繰越欠損金 | 280,102千円 | 196,555千円 |
減損損失 | 6,147千円 | 12,314千円 |
貸倒引当金 | 46,722千円 | 49,884千円 |
関係会社株式評価損 | 3,062千円 | 8,079千円 |
その他 | 6,794千円 | 9,923千円 |
繰延税金資産計 | 342,829千円 | 276,757千円 |
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △263,493千円 | △196,555千円 |
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △61,895千円 | △78,500千円 |
評価性引当額 | △325,389千円 | △275,056千円 |
繰延税金資産の合計 | 17,439千円 | 1,700千円 |
繰延税金負債 | ||
その他有価証券評価差額金 | △358千円 | △548千円 |
その他 | △763千円 | △717千円 |
繰延税金負債の合計 | △1,121千円 | △1,265千円 |
繰延税金資産の純額 | 16,318千円 | 434千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 |