有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:14
【資料】
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【項目】
150項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金280,102千円196,555千円
減損損失6,147千円12,314千円
貸倒引当金46,722千円49,884千円
関係会社株式評価損3,062千円8,079千円
その他6,794千円9,923千円
繰延税金資産計342,829千円276,757千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△263,493千円△196,555千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△61,895千円△78,500千円
評価性引当額△325,389千円△275,056千円
繰延税金資産の合計17,439千円1,700千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△358千円△548千円
その他△763千円△717千円
繰延税金負債の合計△1,121千円△1,265千円
繰延税金資産の純額16,318千円434千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。