サクサ(6675)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,181 | 6,188 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,960 | 9,974 |
| 商品及び製品 | 2,629 | 2,122 |
| 仕掛品 | 522 | 401 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,634 | 2,651 |
| 繰延税金資産 | 1,252 | 1,629 |
| その他 | 519 | 396 |
| 貸倒引当金 | -21 | -12 |
| 流動資産計 | 23,679 | 23,352 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,908 | 9,656 |
| 減価償却累計額 | -8,589 | -8,462 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,319 | 1,194 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,673 | 2,586 |
| 減価償却累計額 | -2,387 | -2,321 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 285 | 264 |
| 工具 | 8,826 | 7,946 |
| 減価償却累計額 | -8,119 | -7,311 |
| 工具 | 707 | 635 |
| 土地 | 8,624 | 8,434 |
| リース資産 | 103 | 94 |
| 減価償却累計額 | -54 | -64 |
| リース資産(純額) | 49 | 30 |
| その他 | - | 5 |
| 有形固定資産合計 | 10,985 | 10,563 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,795 | 4,121 |
| のれん | 146 | 114 |
| その他 | 41 | 49 |
| 無形固定資産合計 | 4,983 | 4,284 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,546 | 2,996 |
| 長期前払費用 | 155 | 96 |
| 繰延税金資産 | 334 | 524 |
| 関係会社出資金 | 203 | 203 |
| 前払年金費用 | 152 | - |
| その他 | 821 | 812 |
| 貸倒引当金 | -350 | -333 |
| 投資その他の資産合計 | 3,862 | 4,299 |
| 固定資産計 | 19,831 | 19,148 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 31 | 27 |
| 繰延資産計 | 31 | 27 |
| 資産の部合計 | 43,541 | 42,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,964 | 5,180 |
| 短期借入金 | 2,405 | 2,718 |
| 1年内償還予定の社債 | 420 | 440 |
| 未払金 | 730 | 800 |
| 未払費用 | 1,314 | 1,222 |
| 未払法人税等 | 296 | 94 |
| 未払消費税等 | 247 | 267 |
| 製品保証引当金 | 171 | 252 |
| 役員賞与引当金 | 34 | - |
| その他 | 345 | 377 |
| 流動負債計 | 11,929 | 11,353 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,130 | 960 |
| 長期借入金 | 2,086 | 2,270 |
| 繰延税金負債 | 716 | 681 |
| 退職給付引当金 | 3,388 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 3,622 |
| 役員退職慰労引当金 | 47 | 42 |
| 負ののれん | 272 | - |
| その他 | 588 | 584 |
| 固定負債計 | 8,230 | 8,161 |
| 負債の部合計 | 20,159 | 19,515 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,836 | 10,836 |
| 資本剰余金 | 6,023 | 6,023 |
| 利益剰余金 | 7,339 | 6,703 |
| 自己株式 | -1,165 | -1,166 |
| 株主資本合計 | 23,033 | 22,396 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 191 | 617 |
| 為替換算調整勘定 | 7 | - |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -160 |
| その他の包括利益累計額合計 | 199 | 457 |
| 少数株主持分 | 149 | 160 |
| 純資産の部合計 | 23,381 | 23,014 |
| 負債・純資産合計 | 43,541 | 42,529 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 450 | 472 |
| 繰延税金資産 | 8 | 8 |
| 未収入金 | 32 | 27 |
| 未収還付法人税等 | 40 | 14 |
| その他の流動資産 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 537 | 528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1 | - |
| 無形固定資産合計 | 1 | - |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20,569 | 20,569 |
| 繰延税金資産 | 1 | 2 |
| 投資その他の資産合計 | 20,571 | 20,571 |
| 固定資産計 | 20,572 | 20,571 |
| 資産の部合計 | 21,110 | 21,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14 | 14 |
| 未払費用 | 24 | 19 |
| 未払法人税等 | 3 | 8 |
| 未払消費税等 | 4 | 5 |
| 役員賞与引当金 | 10 | - |
| その他の流動負債 | 8 | 7 |
| 流動負債計 | 65 | 55 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 5 | 5 |
| 長期未払金 | 3 | 3 |
| 固定負債計 | 9 | 9 |
| 負債の部合計 | 74 | 65 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,836 | 10,836 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,000 | 3,000 |
| その他資本剰余金 | 6,254 | 6,254 |
| 資本剰余金合計 | 9,254 | 9,254 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,110 | 2,110 |
| 利益剰余金合計 | 2,110 | 2,110 |
| 自己株式 | -1,165 | -1,166 |
| 株主資本合計 | 21,035 | 21,034 |
| 純資産の部合計 | 21,035 | 21,034 |
| 負債・純資産合計 | 21,110 | 21,099 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形裏書譲渡高 | 169 | 131 |