大黒屋 HD(6993)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,237,788 | 20,165,312 |
| 売上原価 | 11,708,985 | 13,379,744 |
| 売上総利益 | 5,528,803 | 6,785,567 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,027,233 | 5,029,673 |
| 全事業営業利益 | 2,501,570 | 1,755,894 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 662 | 2,851 |
| 受取配当金 | 633 | 631 |
| 受取手数料 | 8,458 | 12,600 |
| 退職給付に係る負債戻入額 | 5,943 | - |
| 長期未払金取崩益 | 4,866 | - |
| 受取保険料 | 2,000 | 5,844 |
| その他 | 4,634 | 24,468 |
| 営業外収益計 | 27,200 | 46,396 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 224,469 | 225,712 |
| 支払手数料 | 205,509 | 526,022 |
| その他 | 44,900 | 81,214 |
| 営業外費用計 | 474,878 | 832,949 |
| 当期経常利益 | 2,053,891 | 969,341 |
| 特別利益 | ||
| 負ののれん発生益 | 29,533 | - |
| 固定資産売却益 | - | 216 |
| 特別利益計 | 29,533 | 216 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 699 | 6,977 |
| 固定資産除却損 | - | 195 |
| 特別損失計 | 699 | 7,173 |
| 税引前当年度純利益 | 2,082,724 | 962,384 |
| 法人税 | 935,679 | 637,463 |
| 法人税等調整額 | 9 | 38,646 |
| 法人税等合計 | 935,689 | 676,110 |
| 四半期純利益 | 1,147,035 | 286,274 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 449,021 | 186,294 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 698,014 | 99,979 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 358,758 | 426,145 |
| 売上原価 | 226,094 | 251,147 |
| 売上総利益 | 132,663 | 174,998 |
| 販売費及び一般管理費 | 339,030 | 455,958 |
| 全事業営業損失(△) | -206,366 | -280,960 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,090 | 50,149 |
| 受取配当金 | 18 | 21 |
| 業務受託料 | 1,709 | 10,969 |
| 受取出向料 | - | 10,088 |
| 退職給付引当金戻入額 | 5,943 | - |
| 長期未払金取崩益 | 4,866 | - |
| その他 | 3,948 | 3,895 |
| 営業外収益計 | 18,576 | 75,125 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,475 | 115,581 |
| 社債利息 | - | 6,247 |
| 株式交付費 | 42,628 | - |
| その他 | 20 | - |
| 営業外費用計 | 55,124 | 121,829 |
| 当期経常損失(△) | -242,914 | -327,663 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 699 | 6,977 |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失計 | 699 | 6,977 |
| 税引前当年度純損失(△) | -243,614 | -334,640 |
| 法人税 | 2,558 | 2,019 |
| 法人税等合計 | 2,558 | 2,019 |
| 四半期純損失(△) | -246,172 | -336,660 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 135,149 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | |
| 給料及び賃金 | 1,493,480 |
| 地代家賃 | 945,734 |
| 支払手数料 | 633,896 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,000 |
| 退職給付費用 | 42,611 |
| ポイント引当金繰入額 | -8,565 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | |
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 101 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 71,926 | 125,791 |
| 給料及び賃金 | 30,767 | 54,142 |
| 旅費交通費及び通信費 | 36,640 | 60,497 |
| 減価償却費 | 2,957 | 2,638 |
| 退職給付費用 | 2,572 | 3,444 |