大黒屋 HD(6993)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 12,447,648 | 10,967,199 |
| 売上原価 | 8,966,687 | 7,693,854 |
| 売上総利益 | 3,480,961 | 3,273,345 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,356,197 | 3,417,115 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,763 | -143,770 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,454 | 810 |
| 受取配当金 | 1,111 | 1,293 |
| 受取手数料 | 14,722 | 723 |
| 受取保険金 | 2,250 | - |
| 為替差益 | 6,390 | 25,652 |
| その他 | 5,728 | 2,367 |
| 営業外収益計 | 31,658 | 30,847 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 116,036 | 124,226 |
| 支払手数料 | 45,860 | 208,709 |
| 退去遅延金 | 26,412 | - |
| その他 | 3,585 | 470 |
| 営業外費用計 | 191,895 | 333,406 |
| 当期経常損失(△) | -35,473 | -446,328 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 7,505 | 13,233 |
| 固定資産除却損 | 9 | 6,837 |
| 和解金 | 700 | - |
| 事業整理損 | 14,196 | 12,042 |
| 資産除去債務履行差額 | 12,244 | 12,557 |
| 解体工事費 | - | 6,460 |
| 加算税等 | - | 55,312 |
| 特別損失計 | 34,656 | 106,443 |
| 税引前当年度純損失(△) | -70,130 | -552,772 |
| 法人税 | 176,406 | 40,576 |
| 法人税等還付税額 | - | -48,839 |
| 法人税等調整額 | 5,822 | -6,966 |
| 法人税等合計 | 182,229 | -15,229 |
| 四半期純損失(△) | -252,360 | -537,543 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 26,995 | 2,113 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -279,355 | -539,656 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 277,270 | 295,231 |
| 売上原価 | 183,205 | 185,680 |
| 売上総利益 | 94,064 | 109,550 |
| 販売費及び一般管理費 | 381,617 | 395,228 |
| 全事業営業損失(△) | -287,552 | -285,677 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,409 | 795 |
| 受取家賃 | 315 | 315 |
| 業務受託料 | 960 | 960 |
| 経営指導料 | 5,400 | 5,400 |
| 貸倒引当金戻入額 | 9,770 | - |
| その他 | 242 | 13 |
| 営業外収益計 | 18,099 | 7,484 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 272,898 | 275,798 |
| その他 | 150 | 7,930 |
| 営業外費用計 | 273,049 | 283,729 |
| 当期経常損失(△) | -542,502 | -561,922 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 7,505 | 13,233 |
| 関係会社株式評価損 | 45,141 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 770 |
| 特別損失計 | 52,646 | 14,003 |
| 税引前当年度純損失(△) | -595,149 | -575,926 |
| 法人税 | 2,019 | 2,019 |
| 法人税等調整額 | -47 | -1,172 |
| 法人税等合計 | 1,972 | 846 |
| 四半期純損失(△) | -597,121 | -576,773 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 2,811 | 2,720 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び賃金 | 627,920 | 547,830 |
| 地代家賃 | 827,843 | 824,523 |
| 支払手数料 | 479,355 | 324,653 |
| 業務委託費 | 361,506 | 584,767 |
| 退職給付費用 | 30,837 | 5,599 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,850 | 4,863 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 63,076 | 62,899 |
| 役員報酬 | 58,200 | 58,200 |
| 給料及び賃金 | 38,096 | 32,339 |
| 旅費交通費及び通信費 | 25,416 | 37,486 |
| 減価償却費 | 0 | - |
| 退職給付費用 | 3,763 | 6,283 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,850 | 4,863 |
| 業務委託費 | 49,847 | 44,353 |