日本抵抗器製作所(6977)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,508,830 | 5,135,465 |
| 売上原価 | 4,224,401 | 3,892,200 |
| 売上総利益 | 1,284,429 | 1,243,265 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,251,323 | 1,176,774 |
| 全事業営業利益 | 33,106 | 66,491 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,584 | 3,625 |
| 受取配当金 | 5,214 | 4,972 |
| 不動産賃貸料 | 36,178 | 36,497 |
| 為替差益 | 17,158 | 26,917 |
| その他 | 17,199 | 18,171 |
| 営業外収益計 | 80,333 | 90,182 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息及び手形売却損 | 46,432 | 42,464 |
| 売上割引 | 1,709 | 1,945 |
| 賃貸資産減価償却費等 | 16,589 | 16,619 |
| その他 | 7,662 | 3,538 |
| 営業外費用計 | 72,392 | 64,566 |
| 当期経常利益 | 41,047 | 92,107 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 99 | - |
| 投資有価証券売却益 | 27,626 | - |
| 関係会社清算益 | - | 22,753 |
| 特別利益計 | 27,725 | 22,753 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 1,478 | - |
| 固定資産除却損 | 10,355 | 1,811 |
| 固定資産売却損 | 386 | - |
| 特別損失計 | 12,219 | 1,811 |
| 税引前当年度純利益 | 56,553 | 113,049 |
| 法人税 | 35,696 | 34,458 |
| 法人税等調整額 | 42,998 | 13,796 |
| 法人税等合計 | 78,694 | 48,254 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -22,141 | 64,795 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10,615 | 33,561 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -32,756 | 31,234 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,171,243 | 3,063,565 |
| 売上原価 | 2,978,144 | 2,883,048 |
| 売上総利益 | 193,099 | 180,517 |
| 販売費及び一般管理費 | 187,470 | 180,375 |
| 全事業営業利益 | 5,629 | 142 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 4,115 | 3,428 |
| 不動産賃貸料 | 30,044 | 30,355 |
| 為替差益 | - | 18,420 |
| その他 | 21,686 | 30,256 |
| 営業外収益計 | 55,845 | 82,459 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,960 | 16,646 |
| 賃貸資産減価償却費等 | 9,694 | 7,450 |
| 為替差損 | 3,606 | - |
| その他 | 1,070 | 788 |
| 営業外費用計 | 32,330 | 24,884 |
| 当期経常利益 | 29,144 | 57,717 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 97 | - |
| 投資有価証券売却益 | 13,066 | - |
| 特別利益計 | 13,163 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,607 | 0 |
| その他 | 10 | - |
| 特別損失計 | 8,617 | 0 |
| 税引前当年度純利益 | 33,690 | 57,717 |
| 法人税 | 23,892 | 30,442 |
| 法人税等調整額 | 1,485 | -2,423 |
| 法人税等合計 | 25,377 | 28,019 |
| 四半期純利益 | 8,313 | 29,698 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 54,158 | 63,074 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 483,438 | 464,393 |
| 法定福利費 | 93,780 | 86,310 |
| 運賃 | 85,754 | 81,011 |
| 旅費及び交通費 | 69,114 | 60,831 |
| 退職給付費用 | 41,621 | 25,249 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,000 | 3,317 |
| 減価償却費 | 33,982 | 28,903 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 307,022 | 275,013 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 19,426 | 20,393 |
| 役員報酬 | 27,360 | 28,750 |
| 事務委託費 | 31,645 | 32,584 |
| 顧問料 | 21,400 | 20,500 |
| 減価償却費 | 11,018 | 8,658 |
| 退職給付費用 | 924 | 611 |