有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 264,600 | 268,254 |
| 受取手形及び売掛金 | 85,292 | 84,021 |
| 電子記録債権 | 5,409 | 5,833 |
| 有価証券 | 41,221 | 21,491 |
| 商品及び製品 | 27,563 | 30,261 |
| 仕掛品 | 41,643 | 56,592 |
| 原材料及び貯蔵品 | 29,082 | 34,114 |
| 未収還付法人税等 | 205 | 481 |
| その他 | 9,620 | 10,022 |
| 貸倒引当金 | △457 | △69 |
| 流動資産合計 | 504,182 | 511,002 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※1 233,592 | ※1 241,973 |
| 減価償却累計額 | △160,293 | △167,024 |
| 建物及び構築物(純額) | 73,298 | 74,949 |
| 機械装置及び運搬具 | ※1 544,650 | ※1 583,154 |
| 減価償却累計額 | △471,897 | △503,977 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 72,752 | 79,177 |
| 工具、器具及び備品 | ※1 49,661 | ※1 52,053 |
| 減価償却累計額 | △41,987 | △43,842 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,673 | 8,210 |
| 土地 | ※1 66,809 | ※1 66,973 |
| 建設仮勘定 | 19,691 | 22,334 |
| 有形固定資産合計 | 240,227 | 251,645 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 5,410 | 4,097 |
| 無形固定資産合計 | 5,410 | 4,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 94,615 | ※2 87,683 |
| 退職給付に係る資産 | 2,073 | 1,772 |
| 繰延税金資産 | 5,974 | 6,717 |
| その他 | 12,199 | 12,212 |
| 貸倒引当金 | △612 | △703 |
| 投資その他の資産合計 | 114,251 | 107,682 |
| 固定資産合計 | 359,889 | 363,425 |
| 資産合計 | 864,072 | 874,427 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 13,788 | 11,873 |
| 電子記録債務 | 4,903 | 4,252 |
| 未払金 | 25,936 | 26,453 |
| 未払法人税等 | 10,423 | 8,137 |
| その他 | 23,004 | 25,457 |
| 流動負債合計 | 78,055 | 76,174 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 21,735 | 19,964 |
| 退職給付に係る負債 | 10,136 | 10,688 |
| その他 | 2,266 | 845 |
| 固定負債合計 | 34,138 | 31,499 |
| 負債合計 | 112,194 | 107,673 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 86,969 | 86,969 |
| 資本剰余金 | 102,403 | 102,403 |
| 利益剰余金 | 620,151 | 634,606 |
| 自己株式 | △47,788 | △47,430 |
| 株主資本合計 | 761,736 | 776,549 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 33,931 | 28,850 |
| 為替換算調整勘定 | △40,666 | △35,487 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,576 | △3,645 |
| その他の包括利益累計額合計 | △10,311 | △10,282 |
| 非支配株主持分 | 452 | 487 |
| 純資産合計 | 751,877 | 766,754 |
| 負債純資産合計 | 864,072 | 874,427 |