有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 4,621,684 |
受取手形及び売掛金 | 3,279,606 |
有価証券 | 1,801,528 |
製品 | 132,809 |
仕掛品 | 546,856 |
原材料及び貯蔵品 | 349,567 |
繰延税金資産 | 213,393 |
その他 | 92,160 |
流動資産合計 | 11,037,606 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 5,606,469 |
減価償却累計額 | -3,931,841 |
建物及び構築物(純額) | 1,674,628 |
建物及び構築物(純額) | 1,674,628 |
機械装置及び運搬具 | 7,583,187 |
減価償却累計額 | -6,461,193 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,121,994 |
工具 | 587,015 |
減価償却累計額 | -495,685 |
工具 | 91,330 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,121,994 |
土地 | 795,807 |
建設仮勘定 | 124,788 |
有形固定資産合計 | 3,808,548 |
無形固定資産 | 22,837 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 1,116,038 |
その他 | 30,059 |
貸倒引当金 | -2,129 |
投資その他の資産合計 | 1,143,967 |
固定資産合計 | 4,975,353 |
資産合計 | 16,012,959 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 2,737,123 |
賞与引当金 | 151,000 |
その他 | 319,862 |
流動負債合計 | 3,207,986 |
固定負債 | |
繰延税金負債 | 20,732 |
退職給付引当金 | 651,419 |
役員退職慰労引当金 | 44,030 |
資産除去債務 | 269,244 |
固定負債合計 | 985,426 |
負債合計 | 4,193,412 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 3,779,113 |
資本剰余金 | 3,498,197 |
利益剰余金 | 4,864,366 |
自己株式 | -231,268 |
株主資本合計 | 11,910,409 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | -97,544 |
為替換算調整勘定 | 6,682 |
その他の包括利益累計額合計 | -90,862 |
純資産合計 | 11,819,546 |
負債純資産合計 | 16,012,959 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,693,003 | 3,969,683 |
受取手形 | 560,941 | 502,343 |
売掛金 | 3,437,228 | 2,777,263 |
有価証券 | 2,903,075 | 1,801,528 |
製品 | 103,991 | 132,809 |
仕掛品 | 422,367 | 546,856 |
原材料及び貯蔵品 | 220,768 | 349,567 |
前払費用 | 3,596 | 11,123 |
繰延税金資産 | 121,191 | 213,393 |
未収収益 | 14,657 | 1,861 |
未収入金 | 27,248 | 14,263 |
未収消費税等 | - | 52,067 |
未収還付法人税等 | 9,379 | 9,361 |
その他 | 1,822 | 2,773 |
流動資産合計 | 10,519,272 | 10,384,897 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,391,416 | 5,447,116 |
減価償却累計額 | -3,671,943 | -3,793,286 |
建物(純額) | 1,719,472 | 1,653,830 |
構築物 | 159,682 | 159,352 |
減価償却累計額 | -136,563 | -138,554 |
構築物(純額) | 23,118 | 20,797 |
機械及び装置 | 7,978,068 | 7,498,388 |
減価償却累計額 | -6,629,341 | -6,386,892 |
機械及び装置(純額) | 1,348,726 | 1,111,496 |
車両運搬具 | 84,717 | 84,798 |
減価償却累計額 | -71,954 | -74,300 |
車両運搬具(純額) | 12,762 | 10,497 |
工具 | 534,350 | 586,855 |
減価償却累計額 | -491,129 | -495,684 |
工具 | 43,221 | 91,170 |
土地 | 743,145 | 743,145 |
建設仮勘定 | 2,000 | 6,500 |
有形固定資産合計 | 3,892,448 | 3,637,438 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 14,703 | 17,025 |
電話加入権 | 5,811 | 5,811 |
無形固定資産合計 | 20,515 | 22,837 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,045,910 | 1,105,384 |
関係会社株式 | 10,654 | 828,895 |
出資金 | 1,235 | 1,235 |
長期前払費用 | 7,354 | 13,945 |
繰延税金資産 | 187,633 | - |
その他 | 18,710 | 14,756 |
貸倒引当金 | -2,448 | -2,129 |
投資その他の資産合計 | 2,269,048 | 1,962,087 |
固定資産合計 | 6,182,012 | 5,622,363 |
資産合計 | 16,701,284 | 16,007,260 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 120,976 | 187,601 |
買掛金 | 2,142,634 | 2,549,489 |
未払金 | 125,715 | 174,613 |
未払費用 | 51,016 | 55,375 |
未払法人税等 | 26,917 | 21,310 |
未払消費税等 | 23,886 | 12,409 |
前受金 | 5,866 | 4,925 |
預り金 | 18,008 | 21,075 |
賞与引当金 | 154,000 | 151,000 |
設備関係支払手形 | - | 19,159 |
その他 | 11,081 | 10,800 |
流動負債合計 | 2,680,103 | 3,207,761 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 20,732 |
退職給付引当金 | 638,449 | 651,419 |
役員退職慰労引当金 | 36,640 | 44,030 |
資産除去債務 | - | 269,244 |
固定負債合計 | 675,089 | 985,426 |
負債合計 | 3,355,192 | 4,193,187 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,779,113 | 3,779,113 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,498,197 | 3,498,197 |
資本剰余金合計 | 3,498,197 | 3,498,197 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 225,662 | 225,662 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 14,807 | 12,760 |
圧縮記帳積立金 | 98,215 | 97,645 |
別途積立金 | 6,000,000 | 5,500,000 |
繰越利益剰余金 | -31,214 | -970,492 |
利益剰余金合計 | 6,307,470 | 4,865,574 |
自己株式 | -230,909 | -231,268 |
株主資本合計 | 13,353,872 | 11,911,617 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,780 | -97,544 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,780 | -97,544 |
純資産合計 | 13,346,091 | 11,814,072 |
負債純資産合計 | 16,701,284 | 16,007,260 |