有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,514,098 | 23,397,778 |
売上原価 | 18,222,778 | 19,320,014 |
売上総利益 | 4,291,320 | 4,077,763 |
販売費及び一般管理費 | 3,388,889 | 3,415,447 |
全事業営業利益 | 902,430 | 662,316 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,735 | 15,281 |
受取配当金 | 49,911 | 36,993 |
不動産賃貸料 | 34,718 | 34,717 |
為替差益 | 27,068 | 6,810 |
その他 | 60,235 | 44,604 |
営業外収益計 | 181,670 | 138,407 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 46,976 | 54,670 |
売上割引 | 70,462 | 64,905 |
シンジケートローン手数料 | 29,500 | 19,000 |
保険解約損 | 21,997 | - |
その他 | 14,263 | 13,195 |
営業外費用計 | 183,199 | 151,771 |
当期経常利益 | 900,901 | 648,953 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 39,081 | 760 |
固定資産売却益 | 67,371 | 1,628 |
負ののれん発生益 | 13,594 | - |
関係会社清算益 | 4,360 | 690 |
特別利益計 | 124,407 | 3,078 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 44,822 | 12,486 |
投資有価証券売却損 | 1,095 | 13,797 |
補助金返還損 | 41,063 | - |
支払補償金 | 22,526 | - |
投資有価証券評価損 | - | 2,635 |
特別損失計 | 109,507 | 28,919 |
税引前当年度純利益 | 915,801 | 623,112 |
法人税 | 96,427 | 86,736 |
法人税等調整額 | -126,214 | 7,542 |
法人税等合計 | -29,787 | 94,279 |
四半期純利益 | 945,588 | 528,833 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,611 | 1,725 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 942,976 | 527,107 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 22,001,701 | 22,884,932 |
売上原価 | 17,886,961 | 19,064,957 |
売上総利益 | 4,114,739 | 3,819,975 |
販売費及び一般管理費 | 3,279,413 | 3,264,808 |
全事業営業利益 | 835,325 | 555,167 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,276 | 1,599 |
有価証券利息 | 8,631 | 13,099 |
受取配当金 | 41,917 | 29,923 |
為替差益 | 28,256 | 2,545 |
不動産賃貸料 | 38,665 | 38,665 |
雑収入 | 58,542 | 44,527 |
営業外収益計 | 178,291 | 130,360 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 45,938 | 51,930 |
売上割引 | 70,462 | 64,905 |
シンジケートローン手数料 | 29,500 | 19,000 |
保険解約損 | 21,997 | - |
雑損失 | 14,191 | 12,179 |
営業外費用計 | 182,090 | 148,014 |
当期経常利益 | 831,527 | 537,513 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 35,059 | 6 |
固定資産売却益 | 67,371 | 1,628 |
関係会社清算益 | - | 690 |
特別利益計 | 102,430 | 2,324 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 44,522 | 6,337 |
補助金返還損 | 41,063 | - |
関係会社清算損 | 187 | - |
投資有価証券売却損 | - | 13,797 |
特別損失計 | 85,773 | 20,135 |
税引前当年度純利益 | 848,184 | 519,703 |
法人税 | 84,308 | 62,474 |
法人税等調整額 | -123,401 | 20,606 |
法人税等合計 | -39,093 | 83,081 |
四半期純利益 | 887,278 | 436,621 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 69,569 | 27,532 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び賞与 | 1,481,263 | 1,442,371 |
運賃及び荷造費 | 443,556 | 456,057 |
福利厚生費 | 431,250 | 450,584 |
減価償却費 | 80,174 | 77,657 |
退職給付費用 | 55,760 | 40,870 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 328,832 | 302,215 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 433,868 | 445,002 |
広告宣伝費 | 74,444 | 83,707 |
従業員給料及び賞与 | 1,185,676 | 1,172,326 |
福利厚生費 | 408,808 | 425,168 |
退職給付費用 | 55,760 | 40,870 |
旅費及び交通費 | 179,125 | 171,573 |
賃借料 | 75,603 | 87,511 |
交際費 | 34,063 | 34,144 |
通信費 | 32,120 | 35,705 |
減価償却費 | 76,329 | 74,030 |
業務委託費 | 202,702 | 198,807 |
その他 | 520,910 | 495,959 |