訂正有価証券報告書-第42期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/10/02 16:07
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価損166百万円118百万円
売上値引203264
未払費用146129
繰延ヘッジ損失1042
繰越欠損金143
その他467568
繰延税金資産小計1,1031,088
評価性引当額△349△338
繰延税金資産合計754749
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ利益△4百万円△103百万円
在外関係会社の留保利益△92△53
その他△2△2
繰延税金負債合計△98△159
繰延税金資産の純額655589
繰延税金資産(固定)
減価償却限度超過額299百万円315百万円
保証修理費143154
役員退職慰労引当金3333
リサイクル費用引当金9593
製品保証引当金135
繰越欠損金26
その他203189
繰延税金資産小計816791
評価性引当額△550△515
繰延税金資産合計266276
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金△104百万円△104百万円
その他△15△47
繰延税金負債合計△119△151
繰延税金資産の純額146124

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年6月30日)
当連結会計年度
(平成29年6月30日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
評価性引当額の増減2.7%0.5%
均等割1.2%0.7%
研究開発促進税制による税額控除△5.0%△6.0%
所得拡大促進税制による税額控除△1.5%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正4.7%
その他△1.7%△2.1%
税効果会計適用後の法人税等
の負担率
34.7%22.3%

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