有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 15:19
【資料】
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【項目】
152項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:百万円)
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金6749
退職給付引当金151137
投資有価証券等評価損1815
未払事業税54
賞与引当金22
繰越欠損金11379
その他84166
繰延税金資産小計444455
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△69△35
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△164△230
評価性引当額小計△233△265
繰延税金資産合計211189
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△01
繰延税金負債合計△01
繰延税金資産の純額211187

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(単位:%)
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.630.6
(調整)
住民税均等割等0.20.7
交際費等損金不算入0.10.0
受取配当金益金不算入△20.9△22.4
評価性引当額の影響△4.410.2
その他0.0△0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率5.618.8