有価証券報告書-第57期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024/06/21 13:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 143項目
③ リスク管理
①のリスクマネジメント体制において、内部統制委員会では、当社グループは社内外の環境変化を考慮した上、毎年リスクアセスメントを実施しております。リスクの抽出に漏れが生じないよう、主要なリスク領域を担当する委員会や部門、及び関係会社にてリスクを特定し、内部統制委員会において、影響度と発生可能性等の観点からリスクの重要度を分析・評価しております。
リスクマネジメントプロセスについては、「3 事業等のリスク」をご参照ください。