東洋電機(6655)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,065,341 | 7,635,856 |
| 売上原価 | 5,190,073 | 5,513,882 |
| 売上総利益 | 1,875,267 | 2,121,974 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 96,363 | 111,386 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,114 | - |
| 給料手当及び賞与 | 587,074 | 583,403 |
| 賞与引当金繰入額 | 49,088 | 66,281 |
| 退職給付費用 | 44,220 | 34,370 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,975 | 14,589 |
| 福利厚生費 | 146,551 | 153,448 |
| 旅費及び交通費 | 77,397 | 76,970 |
| 減価償却費 | 43,572 | 56,938 |
| 賃借料 | 64,147 | 53,950 |
| 技術研究費 | 83,215 | 63,284 |
| その他 | 597,283 | 601,266 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,792,004 | 1,815,890 |
| 営業利益 | 83,263 | 306,083 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,362 | 2,540 |
| 受取配当金 | 14,010 | 14,739 |
| 受取賃貸料 | 16,896 | 18,726 |
| 助成金収入 | 22,085 | - |
| 雑収入 | 14,404 | 33,120 |
| 営業外収益合計 | 70,760 | 69,125 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,194 | 29,654 |
| 手形売却損 | 82 | - |
| 不動産賃貸原価 | 11,203 | 11,310 |
| 雑損失 | 3,391 | 1,834 |
| 営業外費用合計 | 45,871 | 42,799 |
| 経常利益 | 108,151 | 332,410 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 408 | 7,507 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 126 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 6,502 | 960 |
| 収用補償金 | 25,399 | - |
| 特別利益合計 | 32,309 | 8,594 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 44 | - |
| 固定資産除却損 | 1,064 | 2,142 |
| 投資有価証券評価損 | - | 7,917 |
| 投資有価証券売却損 | - | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 42,472 |
| 特別損失合計 | 1,109 | 52,567 |
| 税引前当期純利益 | 139,352 | 288,436 |
| 法人税 | 66,673 | 146,051 |
| 過年度法人税等 | 16,000 | - |
| 法人税等調整額 | 22,440 | -34,983 |
| 法人税等合計 | 105,114 | 111,068 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 177,368 |
| 少数株主利益 | 5,811 | 2,304 |
| 当期純利益 | 28,426 | 175,064 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 4,942,868 | 5,547,582 |
| 商品売上高 | 872,902 | 895,455 |
| 売上高合計 | 5,815,771 | 6,443,037 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 133,552 | 70,672 |
| 当期製品製造原価 | 3,510,670 | 4,032,538 |
| 当期商品仕入高 | 855,444 | 877,546 |
| 合計 | 4,499,667 | 4,980,757 |
| 製品期末たな卸高 | 70,672 | 116,457 |
| 売上原価合計 | 4,428,994 | 4,864,300 |
| 売上総利益 | 1,386,776 | 1,578,737 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 62,960 | 70,534 |
| 広告宣伝費 | 13,380 | 16,147 |
| 見積作業費 | 90,880 | 96,508 |
| 役員報酬 | 116,199 | 124,700 |
| 給料手当及び賞与 | 400,808 | 430,763 |
| 役員賞与 | 10,000 | 10,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 70,266 | 60,584 |
| 退職給付費用 | 33,532 | 29,596 |
| 福利厚生費 | 83,708 | 97,993 |
| 旅費及び交通費 | 64,033 | 69,712 |
| 通信費 | 14,999 | 17,728 |
| 減価償却費 | 25,603 | 41,404 |
| 賃借料 | 48,528 | 40,568 |
| 技術研究費 | 81,207 | 63,023 |
| 支払手数料 | 114,148 | 86,716 |
| その他 | 105,814 | 134,311 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,336,070 | 1,390,293 |
| 営業利益 | 50,705 | 188,443 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,699 | 661 |
| 有価証券利息 | 0 | - |
| 受取配当金 | 34,194 | 25,707 |
| 受取賃貸料 | 46,711 | 46,371 |
| 業務受託料 | 51,775 | 54,212 |
| 雑収入 | 27,521 | 20,613 |
| 営業外収益合計 | 161,902 | 147,565 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,196 | 18,205 |
| 不動産賃貸原価 | 28,963 | 27,781 |
| 手形売却損 | 47 | - |
| 雑損失 | 596 | 455 |
| 営業外費用合計 | 48,804 | 46,441 |
| 経常利益 | 163,804 | 289,567 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 7,319 |
| 貸倒引当金戻入額 | - | 112 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 6,502 | 960 |
| 特別利益合計 | 6,502 | 8,391 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 744 | 978 |
| 投資有価証券売却損 | - | 34 |
| 投資有価証券評価損 | - | 7,917 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 35,777 |
| 特別損失合計 | 744 | 44,708 |
| 税引前当期純利益 | 169,562 | 253,251 |
| 法人税 | 59,321 | 135,392 |
| 過年度法人税等 | 16,000 | - |
| 法人税等調整額 | 4,896 | -33,482 |
| 法人税等合計 | 80,218 | 101,910 |
| 当期純利益 | 89,344 | 151,340 |