東洋電機(6655)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,635,856 | 8,101,454 |
| 売上原価 | 5,513,882 | 5,861,853 |
| 売上総利益 | 2,121,974 | 2,239,600 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 111,386 | 115,484 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 396 |
| 給料手当及び賞与 | 583,403 | 623,196 |
| 賞与引当金繰入額 | 66,281 | 86,944 |
| 退職給付費用 | 34,370 | 35,281 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,589 | 6,235 |
| 福利厚生費 | 153,448 | 167,815 |
| 旅費及び交通費 | 76,970 | 77,980 |
| 減価償却費 | 56,938 | 56,836 |
| 賃借料 | 53,950 | 50,775 |
| 技術研究費 | 63,284 | 66,485 |
| その他 | 601,266 | 553,671 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,815,890 | 1,841,102 |
| 営業利益 | 306,083 | 398,497 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,540 | 2,244 |
| 受取配当金 | 14,739 | 15,898 |
| 受取賃貸料 | 18,726 | 18,127 |
| 雑収入 | 33,120 | 24,884 |
| 営業外収益合計 | 69,125 | 61,154 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,654 | 27,024 |
| 不動産賃貸原価 | 11,310 | 11,075 |
| 雑損失 | 1,834 | 830 |
| 営業外費用合計 | 42,799 | 38,930 |
| 経常利益 | 332,410 | 420,721 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,507 | 4,369 |
| 貸倒引当金戻入額 | 126 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 960 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,602 |
| 特別利益合計 | 8,594 | 5,971 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 439 |
| 固定資産除却損 | 2,142 | 10,593 |
| 投資有価証券評価損 | 7,917 | - |
| 投資有価証券売却損 | 34 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 42,472 | - |
| 特別損失合計 | 52,567 | 11,032 |
| 税引前当期純利益 | 288,436 | 415,660 |
| 法人税 | 146,051 | 155,575 |
| 法人税等調整額 | -34,983 | 9,496 |
| 法人税等合計 | 111,068 | 165,072 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 177,368 | 250,588 |
| 少数株主利益 | 2,304 | 8,058 |
| 当期純利益 | 175,064 | 242,529 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 5,547,582 | 5,826,840 |
| 商品売上高 | 895,455 | 1,059,908 |
| 売上高合計 | 6,443,037 | 6,886,748 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 70,672 | 116,457 |
| 当期製品製造原価 | 4,032,538 | 4,300,238 |
| 当期商品仕入高 | 877,546 | 1,038,709 |
| 合計 | 4,980,757 | 5,455,405 |
| 製品期末たな卸高 | 116,457 | 193,335 |
| 売上原価合計 | 4,864,300 | 5,262,069 |
| 売上総利益 | 1,578,737 | 1,624,678 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 70,534 | 77,148 |
| 広告宣伝費 | 16,147 | 14,427 |
| 見積作業費 | 96,508 | 84,303 |
| 役員報酬 | 124,700 | 122,450 |
| 給料手当及び賞与 | 430,763 | 443,179 |
| 役員賞与 | 10,000 | 15,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 60,584 | 74,577 |
| 退職給付費用 | 29,596 | 29,617 |
| 福利厚生費 | 97,993 | 106,745 |
| 旅費及び交通費 | 69,712 | 69,576 |
| 通信費 | 17,728 | 17,267 |
| 減価償却費 | 41,404 | 40,615 |
| 賃借料 | 40,568 | 37,072 |
| 技術研究費 | 63,023 | 66,139 |
| 支払手数料 | 86,716 | 65,669 |
| その他 | 134,311 | 124,711 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,390,293 | 1,388,501 |
| 営業利益 | 188,443 | 236,177 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 661 | 1,465 |
| 受取配当金 | 25,707 | 25,179 |
| 受取賃貸料 | 46,371 | 40,636 |
| 業務受託料 | 54,212 | 47,216 |
| 雑収入 | 20,613 | 27,838 |
| 営業外収益合計 | 147,565 | 142,336 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 18,205 | 18,467 |
| 不動産賃貸原価 | 27,781 | 27,014 |
| 雑損失 | 455 | 765 |
| 営業外費用合計 | 46,441 | 46,246 |
| 経常利益 | 289,567 | 332,266 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7,319 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 112 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 960 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 1,602 |
| 特別利益合計 | 8,391 | 1,602 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 978 | 9,519 |
| 投資有価証券売却損 | 34 | - |
| 投資有価証券評価損 | 7,917 | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 35,777 | - |
| 特別損失合計 | 44,708 | 9,519 |
| 税引前当期純利益 | 253,251 | 324,349 |
| 法人税 | 135,392 | 133,329 |
| 法人税等調整額 | -33,482 | 11,429 |
| 法人税等合計 | 101,910 | 144,759 |
| 当期純利益 | 151,340 | 179,590 |