東洋電機(6655)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,720,872 | 8,452,719 |
| 売上原価 | 6,182,433 | 5,761,450 |
| 売上総利益 | 2,538,439 | 2,691,268 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 131,893 | 138,416 |
| 給料手当及び賞与 | 709,524 | 746,890 |
| 賞与引当金繰入額 | 78,826 | 84,748 |
| 退職給付費用 | 36,801 | 39,738 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,803 | 19,723 |
| 製品補償引当金繰入額 | 30,000 | 22,003 |
| 福利厚生費 | 221,656 | 218,332 |
| 旅費及び交通費 | 97,831 | 100,413 |
| 減価償却費 | 65,995 | 55,877 |
| 賃借料 | 55,514 | 55,324 |
| 技術研究費 | 154,180 | 178,070 |
| その他 | 615,155 | 669,130 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,213,184 | 2,328,669 |
| 全事業営業利益 | 325,255 | 362,598 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,858 | 1,615 |
| 受取配当金 | 19,177 | 16,313 |
| 受取賃貸料 | 23,446 | 21,683 |
| 関税還付金 | - | 10,857 |
| 助成金収入 | 62,498 | 26,467 |
| 為替差益 | 626 | - |
| 雑収入 | 26,188 | 21,804 |
| 営業外収益計 | 133,795 | 98,741 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24,003 | 19,508 |
| 不動産賃貸原価 | 14,987 | 14,867 |
| 雑損失 | 2,138 | 3,471 |
| 営業外費用計 | 41,129 | 37,847 |
| 当期経常利益 | 417,921 | 423,492 |
| 特別利益 | ||
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | 96,613 | - |
| 固定資産売却益 | 2,578 | 232 |
| 特別利益計 | 99,191 | 232 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 1,941 | 416 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,919 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,670 | - |
| 特別損失計 | 6,612 | 2,336 |
| 税引前当年度純利益 | 510,500 | 421,388 |
| 法人税 | 145,055 | 125,853 |
| 法人税等調整額 | 22,865 | 605 |
| 法人税等合計 | 167,921 | 126,458 |
| 四半期純利益 | 342,579 | 294,929 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,249 | 6,535 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 340,330 | 288,393 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 7,359,478 | 7,081,434 |
| 商品売上高 | 426,588 | 530,294 |
| 売上高合計 | 7,786,066 | 7,611,728 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 157,410 | 91,032 |
| 当期製品製造原価 | 5,346,795 | 5,062,400 |
| 当期商品仕入高 | 426,588 | 530,294 |
| 合計 | 5,930,794 | 5,683,727 |
| 製品期末たな卸高 | 91,032 | 42,931 |
| 売上原価合計 | 5,839,761 | 5,640,795 |
| 売上総利益 | 1,946,305 | 1,970,932 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 103,768 | 103,813 |
| 広告宣伝費 | 11,995 | 17,182 |
| 見積作業費 | 134,680 | 150,372 |
| 役員報酬 | 147,300 | 150,900 |
| 給料手当及び賞与 | 525,598 | 542,102 |
| 役員賞与 | 15,900 | 17,700 |
| 賞与引当金繰入額 | 68,844 | 66,816 |
| 退職給付費用 | 30,773 | 34,423 |
| 福利厚生費 | 125,544 | 127,446 |
| 旅費及び交通費 | 87,060 | 91,072 |
| 通信費 | 24,668 | 24,776 |
| 減価償却費 | 43,747 | 35,850 |
| 賃借料 | 35,700 | 37,139 |
| 技術研究費 | 131,726 | 161,149 |
| 支払手数料 | 38,417 | 51,174 |
| 製品補償引当金繰入額 | 30,000 | 18,600 |
| その他 | 170,025 | 193,924 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,725,753 | 1,824,445 |
| 全事業営業利益 | 220,552 | 146,486 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 540 | 144 |
| 受取配当金 | 28,405 | 28,205 |
| 受取賃貸料 | 33,401 | 33,995 |
| 業務受託料 | 18,957 | 34,119 |
| 助成金収入 | 45,535 | 10,624 |
| 受取ロイヤリティー | 21,825 | 24,197 |
| 雑収入 | 18,506 | 12,633 |
| 営業外収益計 | 167,171 | 143,920 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,274 | 15,712 |
| 不動産賃貸原価 | 22,343 | 21,542 |
| 雑損失 | 4,435 | 1,147 |
| 営業外費用計 | 44,053 | 38,402 |
| 当期経常利益 | 343,670 | 252,005 |
| 特別利益 | ||
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | 76,957 | - |
| 特別利益計 | 76,957 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 59 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,919 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,670 | - |
| 特別損失計 | 4,730 | 1,920 |
| 税引前当年度純利益 | 415,897 | 250,085 |
| 法人税 | 121,106 | 61,937 |
| 法人税等調整額 | 22,818 | 11,161 |
| 法人税等合計 | 143,925 | 73,098 |
| 四半期純利益 | 271,971 | 176,986 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -7,141 | -524 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 154,180 | 178,070 |