石井表記(6336)の損益計算書
- 【提出】
- 2014年4月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年1月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,791,285 | 6,123,666 |
| 売上原価 | 5,709,855 | 4,491,455 |
| 売上総利益 | 2,081,430 | 1,632,211 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | -12,671 | -34,431 |
| 給料及び賞与 | 517,259 | 513,589 |
| 退職給付引当金繰入額 | 34,152 | -664 |
| 減価償却費 | 161,954 | 105,120 |
| 販売手数料 | 70,696 | 85,189 |
| 試験研究費 | 417,146 | 160,422 |
| その他 | 908,195 | 825,829 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,096,735 | 1,655,054 |
| 全事業営業損失(△) | -15,304 | -22,843 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,138 | 18,854 |
| 受取配当金 | 6,537 | 3,296 |
| 受取賃貸料 | 8,841 | 10,882 |
| 為替差益 | 119,150 | 41,820 |
| 見積撤去費用戻入益 | - | 17,431 |
| その他 | 26,434 | 14,871 |
| 営業外収益計 | 181,101 | 107,156 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 115,818 | 120,961 |
| 賃貸費用 | 4,590 | 3,911 |
| 遅延損害金 | 58,342 | - |
| 減価償却費 | 55,393 | 50,708 |
| その他 | 36,676 | 415 |
| 営業外費用計 | 270,822 | 175,996 |
| 当期経常損失(△) | -105,025 | -91,683 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,350 | 4,024 |
| 負ののれん発生益 | - | 45,524 |
| 投資有価証券売却益 | 4,182 | 60,748 |
| 関係会社株式売却益 | 77,675 | - |
| 補助金収入 | 4,587 | 6,040 |
| 債務免除益 | 443,595 | - |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 530,000 | - |
| 特別利益計 | 1,061,390 | 116,336 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 319 |
| 固定資産除却損 | 12,677 | 11,621 |
| 投資有価証券売却損 | 5,043 | - |
| 投資有価証券評価損 | 5,589 | 2,910 |
| 減損損失 | 35,343 | 63,014 |
| リース解約損 | 76,934 | - |
| 特別損失計 | 135,588 | 77,866 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 820,776 | -53,213 |
| 法人税 | 20,495 | 26,592 |
| 法人税等調整額 | -9,388 | 13,288 |
| 法人税等合計 | 11,106 | 39,880 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 809,670 | -93,094 |
| 少数株主持分利益又は少数株主持分損失(△) | -3,326 | 7,272 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 812,996 | -100,366 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,068,548 | 5,587,387 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 43,836 | 27,909 |
| 当期製品製造原価 | 5,192,369 | 4,399,358 |
| 合計 | 5,236,206 | 4,427,268 |
| 製品期末たな卸高 | 27,909 | 231,673 |
| 製品売上原価 | 5,208,296 | 4,195,594 |
| 売上総利益 | 1,860,251 | 1,391,793 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 70,696 | 90,089 |
| 貸倒引当金繰入額 | -12,650 | -31,296 |
| 役員報酬 | 90,042 | 76,041 |
| 給料及び賞与 | 457,500 | 457,546 |
| 福利厚生費 | 86,740 | 84,644 |
| 退職給付引当金繰入額 | 34,214 | -664 |
| 旅費及び交通費 | 61,984 | 67,010 |
| 減価償却費 | 142,423 | 94,894 |
| 賃借料 | 57,305 | 47,468 |
| 支払手数料 | 171,809 | 120,218 |
| 試験研究費 | 417,146 | 160,422 |
| その他 | 309,515 | 290,705 |
| 販売費・一般管理費計 | 1,886,731 | 1,457,080 |
| 全事業営業損失(△) | -26,479 | -65,287 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19,463 | 18,282 |
| 受取配当金 | 6,523 | 3,296 |
| 為替差益 | 96,347 | 45,595 |
| 仕入割引 | 1,041 | 1,013 |
| その他 | 30,407 | 21,129 |
| 営業外収益計 | 153,783 | 89,316 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 112,342 | 119,790 |
| 遅延損害金 | 58,342 | - |
| 株式交付費 | 16,046 | - |
| 賃貸費用 | 4,590 | 3,911 |
| 減価償却費 | 55,393 | 50,708 |
| その他 | 18,388 | 140 |
| 営業外費用計 | 265,104 | 174,550 |
| 当期経常損失(△) | -137,800 | -150,520 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 969 | 3,167 |
| 投資有価証券売却益 | 4,182 | 60,748 |
| 関係会社株式売却益 | 11,715 | - |
| 関係会社整理損失引当金戻入額 | 673 | 35,391 |
| 補助金収入 | 4,587 | 3,834 |
| 債務免除益 | 443,595 | - |
| 関係会社貸倒引当金戻入額 | 96,163 | - |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 530,000 | - |
| 特別利益計 | 1,091,885 | 103,140 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 319 |
| 固定資産除却損 | 12,677 | 11,621 |
| 投資有価証券売却損 | 5,043 | - |
| 投資有価証券評価損 | 5,589 | 2,910 |
| 減損損失 | 35,343 | 63,014 |
| リース解約損 | 340 | - |
| 特別損失計 | 58,993 | 77,866 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 895,091 | -125,246 |
| 法人税 | 9,993 | 14,272 |
| 法人税等調整額 | -8,264 | -6,919 |
| 法人税等合計 | 1,729 | 7,352 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 893,362 | -132,598 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 16,490 | -63,124 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 417,146 | 160,422 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 46,570 | -62,543 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 417,146 | 160,422 |