四半期報告書-第40期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019/03/14 9:33
【資料】
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【項目】
25項目
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成30年7月31日)
当第2四半期会計期間
(平成31年1月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金4,201,1504,110,289
受取手形91,76835,485
電子記録債権555,55492,440
売掛金1,546,3482,090,206
仕掛品698,543712,703
原材料及び貯蔵品143,985170,454
前払費用9,71115,082
その他67,89033,675
貸倒引当金△222△226
流動資産合計7,314,7307,260,110

(単位:千円)
前事業年度
(平成30年7月31日)
当第2四半期会計期間
(平成31年1月31日)
固定資産
有形固定資産
建物1,035,9331,035,933
減価償却累計額△671,761△687,655
建物(純額)364,172348,278
構築物25,31425,314
減価償却累計額△24,171△24,294
構築物(純額)1,1431,020
機械及び装置738,618740,811
減価償却累計額△658,993△672,372
機械及び装置(純額)79,62568,439
車両運搬具48,86953,960
減価償却累計額△40,704△39,919
車両運搬具(純額)8,16414,041
工具、器具及び備品210,774211,548
減価償却累計額△185,582△190,379
工具、器具及び備品(純額)25,19121,169
土地2,530,8362,530,836
リース資産55,16350,790
減価償却累計額△32,032△31,182
リース資産(純額)23,13019,608
建設仮勘定33,60657,420
有形固定資産合計3,065,8703,060,813
無形固定資産
特許権1,354338
電話加入権2,9622,962
ソフトウエア10666
水道施設利用権1,2681,128
リース資産8,29313,722
無形固定資産合計13,98518,217
投資その他の資産
投資有価証券217,839150,540
関係会社株式25,20725,207
出資金5,0005,000
関係会社長期貸付金30,33750,457
繰延税金資産124,860146,179
差入保証金81,06679,871
保険積立金29,16129,161
その他417386
投資その他の資産合計513,890486,804
固定資産合計3,593,7463,565,835
資産合計10,908,47610,825,945

(単位:千円)
前事業年度
(平成30年7月31日)
当第2四半期会計期間
(平成31年1月31日)
負債の部
流動負債
買掛金547,843691,240
短期借入金700,000700,000
リース債務9,01810,443
未払金105,448107,239
未払費用32,44232,537
未払法人税等160,53294,844
前受金157,73028,977
預り金47,25019,341
賞与引当金24,40020,700
役員賞与引当金9,672-
製品保証引当金23,50029,700
その他-20,102
流動負債合計1,817,8391,755,127
固定負債
リース債務22,40522,886
長期未払金1,6101,709
退職給付引当金420,441419,612
役員退職慰労引当金368,040372,548
固定負債合計812,498816,756
負債合計2,630,3372,571,883
純資産の部
株主資本
資本金1,663,6871,663,687
資本剰余金
資本準備金2,079,4872,079,487
資本剰余金合計2,079,4872,079,487
利益剰余金
利益準備金59,50059,500
その他利益剰余金
別途積立金3,867,0003,867,000
繰越利益剰余金506,525531,024
利益剰余金合計4,433,0254,457,524
自己株式△10,737△10,803
株主資本合計8,165,4628,189,895
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金112,67664,166
評価・換算差額等合計112,67664,166
純資産合計8,278,1398,254,061
負債純資産合計10,908,47610,825,945

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