四半期報告書-第40期第3四半期(平成31年2月1日-平成31年4月30日)

【提出】
2019/06/13 9:24
【資料】
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【項目】
23項目
(1)【四半期貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(平成30年7月31日)
当第3四半期会計期間
(平成31年4月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金4,201,1504,225,835
受取手形91,76872,842
電子記録債権555,554100,181
売掛金1,546,3481,707,028
仕掛品698,543840,796
原材料及び貯蔵品143,985209,230
前払費用9,71117,765
その他67,89029,105
貸倒引当金△222△194
流動資産合計7,314,7307,202,591

(単位:千円)
前事業年度
(平成30年7月31日)
当第3四半期会計期間
(平成31年4月30日)
固定資産
有形固定資産
建物1,035,9331,035,933
減価償却累計額△671,761△695,600
建物(純額)364,172340,332
構築物25,31425,314
減価償却累計額△24,171△24,355
構築物(純額)1,143959
機械及び装置738,618763,331
減価償却累計額△658,993△680,923
機械及び装置(純額)79,62582,407
車両運搬具48,86953,559
減価償却累計額△40,704△39,476
車両運搬具(純額)8,16414,083
工具、器具及び備品210,774219,296
減価償却累計額△185,582△193,561
工具、器具及び備品(純額)25,19125,735
土地2,530,8362,530,836
リース資産55,16350,790
減価償却累計額△32,032△32,943
リース資産(純額)23,13017,846
建設仮勘定33,60645,548
有形固定資産合計3,065,8703,057,749
無形固定資産
特許権1,354-
電話加入権2,9622,962
ソフトウエア10646
水道施設利用権1,2681,057
リース資産8,29312,872
無形固定資産合計13,98516,939
投資その他の資産
投資有価証券217,839172,553
関係会社株式25,20725,207
出資金5,0005,000
関係会社長期貸付金30,33744,379
繰延税金資産124,860139,738
差入保証金81,06679,855
保険積立金29,16129,161
その他417370
投資その他の資産合計513,890496,265
固定資産合計3,593,7463,570,954
資産合計10,908,47610,773,545

(単位:千円)
前事業年度
(平成30年7月31日)
当第3四半期会計期間
(平成31年4月30日)
負債の部
流動負債
買掛金547,843547,630
短期借入金700,000700,000
リース債務9,01810,443
未払金105,44895,710
未払費用32,44233,710
未払法人税等160,53233,966
前受金157,730115,796
預り金47,25018,847
賞与引当金24,40046,400
役員賞与引当金9,6723,124
製品保証引当金23,50028,700
その他-18,331
流動負債合計1,817,8391,652,660
固定負債
リース債務22,40520,275
長期未払金1,6101,531
退職給付引当金420,441427,871
役員退職慰労引当金368,040375,002
固定負債合計812,498824,680
負債合計2,630,3372,477,341
純資産の部
株主資本
資本金1,663,6871,663,687
資本剰余金
資本準備金2,079,4872,079,487
資本剰余金合計2,079,4872,079,487
利益剰余金
利益準備金59,50059,500
その他利益剰余金
別途積立金3,867,0003,867,000
繰越利益剰余金506,525558,509
利益剰余金合計4,433,0254,485,009
自己株式△10,737△10,803
株主資本合計8,165,4628,217,381
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金112,67678,823
評価・換算差額等合計112,67678,823
純資産合計8,278,1398,296,204
負債純資産合計10,908,47610,773,545

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