有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,278,613 | 1,638,415 |
受取手形及び売掛金 | 1,074,610 | 1,474,618 |
商品及び製品 | 280,667 | 335,037 |
仕掛品 | 208,524 | 260,068 |
原材料及び貯蔵品 | 372,782 | 514,691 |
その他 | 290,531 | 127,476 |
貸倒引当金 | -2,110 | -2,575 |
流動資産合計 | 4,503,618 | 4,347,731 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,173,007 | 3,445,743 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,925,757 | -2,971,870 |
建物及び構築物(純額) | 1,247,250 | 473,873 |
機械装置及び運搬具 | 11,081,987 | 10,543,284 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -7,168,528 | -9,094,888 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,913,459 | 1,448,395 |
工具 | 881,998 | 857,679 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -721,630 | -768,707 |
工具 | 160,367 | 88,971 |
土地 | 472,026 | 415,429 |
リース資産 | 3,756 | 8,076 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -626 | -1,449 |
リース資産(純額) | 3,130 | 6,626 |
建設仮勘定 | 241,661 | 374,644 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 6,037,895 | 2,807,941 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 8,075 | 4,362 |
その他 | 20,699 | 18,800 |
無形固定資産合計 | 28,774 | 23,163 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 109,902 | 180,186 |
破産更生債権等 | 69,000 | 71,250 |
その他 | 191,239 | 127,647 |
貸倒引当金 | -69,000 | -71,250 |
投資その他の資産合計 | 301,141 | 307,834 |
固定資産合計 | 6,367,812 | 3,138,939 |
繰延資産 | | |
開業費 | - | 3,771 |
繰延資産合計 | - | 3,771 |
資産合計 | 10,871,430 | 7,490,442 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 501,840 | 999,826 |
短期借入金 | 565,836 | 567,850 |
1年内返済予定の長期借入金 | 636,760 | 661,638 |
未払法人税等 | 10,033 | 9,858 |
設備関係支払手形 | 220,779 | 182,859 |
繰延税金負債 | 441 | - |
その他 | 270,486 | 332,715 |
流動負債合計 | 2,206,176 | 2,754,749 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,617,542 | 1,332,572 |
繰延税金負債 | 580 | 812 |
退職給付引当金 | 104,030 | 103,108 |
役員退職慰労引当金 | 140,100 | 107,100 |
その他 | 2,497 | 5,262 |
固定負債合計 | 1,864,750 | 1,548,855 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,070,927 | 4,303,604 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,070,520 | 1,070,520 |
資本剰余金 | 957,810 | 957,810 |
利益剰余金 | 4,910,903 | 1,424,475 |
自己株式 | -17,759 | -17,759 |
株主資本合計 | 6,921,473 | 3,435,045 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -35,254 | 1,007 |
為替換算調整勘定 | -311,634 | -299,225 |
評価・換算差額等合計 | -346,889 | -298,217 |
少数株主持分 | 225,919 | 50,010 |
純資産合計 | 6,800,503 | 3,186,838 |
負債純資産合計 | 10,871,430 | 7,490,442 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,079,149 |
受取手形 | 128,255 |
売掛金 | 1,173,579 |
商品及び製品 | 39,692 |
原材料及び貯蔵品 | 23 |
前払費用 | 13,749 |
関係会社短期貸付金 | 266,320 |
未収入金 | 840,355 |
その他 | 17,588 |
貸倒引当金 | -2,980 |
流動資産合計 | 3,555,734 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 552,487 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -413,686 |
建物(純額) | 138,800 |
構築物 | 30,093 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -27,275 |
構築物(純額) | 2,818 |
機械及び装置 | 9,524,664 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,286,295 |
機械及び装置(純額) | 1,238,369 |
船舶 | |
車両運搬具 | 5,115 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,903 |
車両運搬具(純額) | 211 |
工具 | 555,237 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -530,085 |
工具 | 25,152 |
土地 | 40,429 |
リース資産 | 3,756 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,377 |
リース資産(純額) | 2,378 |
建設仮勘定 | 374,644 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 1,822,804 |
無形固定資産 | |
特許権 | 9,334 |
電話加入権 | 4,690 |
ソフトウエア | 4,362 |
無形固定資産合計 | 18,388 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 180,186 |
関係会社株式 | 963,498 |
出資金 | 10 |
長期未収入金 | 4,006 |
株主 | 2,000 |
関係会社長期貸付金 | 599,760 |
長期前払費用 | 4,590 |
保険積立金 | 86,761 |
その他 | 4,130 |
投資その他の資産合計 | 1,844,944 |
固定資産合計 | 3,686,137 |
繰延資産 | |
資産合計 | 7,241,872 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形 | 4,986 |
買掛金 | 6,269 |
短期借入金 | 300,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 645,528 |
リース債務 | 788 |
未払金 | 92,596 |
未払費用 | 63,408 |
未払法人税等 | 7,834 |
前受金 | 1,143 |
預り金 | 12,724 |
設備関係支払手形 | 112,072 |
その他 | - |
流動負債合計 | 1,247,352 |
固定負債 | |
長期借入金 | 1,332,572 |
リース債務 | 1,708 |
退職給付引当金 | 35,479 |
役員退職慰労引当金 | 99,000 |
関係会社事業損失引当金 | 1,227,166 |
固定負債合計 | 2,695,926 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 3,943,279 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 1,070,520 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 957,810 |
資本剰余金合計 | 957,810 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | 100,000 |
その他利益剰余金 | |
特別償却準備金 | 2,867 |
土地圧縮積立金 | 8,829 |
別途積立金 | 4,000,000 |
繰越利益剰余金 | -2,824,682 |
利益剰余金合計 | 1,287,014 |
自己株式 | -17,759 |
株主資本合計 | 3,297,584 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 1,007 |
評価・換算差額等合計 | 1,007 |
純資産合計 | 3,298,592 |
負債純資産合計 | 7,241,872 |