太洋テクノレックス(6663)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成24年12月21日-平成25年12月20日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,104,295 | 910,776 |
| 受取手形及び売掛金 | 624,479 | 758,009 |
| 商品及び製品 | 172,694 | 120,710 |
| 仕掛品 | 144,443 | 230,657 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,077 | 75,444 |
| 繰延税金資産 | 65,579 | 61,225 |
| その他 | 19,394 | 22,034 |
| 貸倒引当金 | -5,718 | -6,378 |
| 流動資産合計 | 2,203,244 | 2,172,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 555,544 | 521,921 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 102,633 | 200,684 |
| 土地 | 1,457,229 | 1,453,498 |
| その他(純額) | 22,077 | 15,692 |
| 有形固定資産合計 | 2,137,485 | 2,191,796 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 5,786 | 5,232 |
| 無形固定資産合計 | 5,786 | 5,232 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290,173 | 305,719 |
| 保険積立金 | 204,301 | 226,978 |
| 繰延税金資産 | 15,448 | 6,812 |
| その他 | 104,295 | 90,423 |
| 貸倒引当金 | -27,930 | -8,416 |
| 投資その他の資産合計 | 586,289 | 621,518 |
| 固定資産合計 | 2,729,561 | 2,818,547 |
| 資産合計 | 4,932,806 | 4,991,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 150,114 | 184,184 |
| 短期借入金 | 554,175 | 503,099 |
| 未払法人税等 | 12,363 | 8,820 |
| 製品保証引当金 | 1,440 | 960 |
| その他 | 265,641 | 264,013 |
| 流動負債合計 | 983,734 | 961,076 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 267,331 | 318,270 |
| 長期未払金 | 51,253 | 126,200 |
| 退職給付引当金 | 238,332 | 274,557 |
| 役員退職慰労引当金 | 142,580 | 149,455 |
| 資産除去債務 | 6,708 | 6,787 |
| 固定負債合計 | 706,206 | 875,271 |
| 負債合計 | 1,689,941 | 1,836,348 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 793,255 | 793,255 |
| 資本剰余金 | 916,555 | 916,555 |
| 利益剰余金 | 1,506,212 | 1,379,763 |
| 自己株式 | -13 | -26 |
| 株主資本合計 | 3,216,009 | 3,089,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,937 | 30,558 |
| 為替換算調整勘定 | 3,992 | 23,730 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,929 | 54,289 |
| 少数株主持分 | 19,925 | 10,842 |
| 純資産合計 | 3,242,864 | 3,154,678 |
| 負債純資産合計 | 4,932,806 | 4,991,027 |
個別決算
貸借対照表(千円)| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 971,865 | 778,744 |
| 受取手形 | 88,500 | 157,251 |
| 売掛金 | 518,815 | 601,417 |
| 商品及び製品 | 121,018 | 81,969 |
| 仕掛品 | 107,114 | 178,396 |
| 原材料及び貯蔵品 | 61,191 | 59,023 |
| 前払費用 | 10,701 | 12,450 |
| 繰延税金資産 | 64,557 | 60,100 |
| その他 | 44,646 | 31,449 |
| 貸倒引当金 | -5,696 | -6,519 |
| 流動資産合計 | 1,982,714 | 1,954,285 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 519,328 | 491,397 |
| 構築物(純額) | 35,760 | 30,143 |
| 機械及び装置(純額) | 102,633 | 200,684 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具 | 18,424 | 12,028 |
| 土地 | 1,311,634 | 1,307,903 |
| 建設仮勘定 | 2,720 | 2,720 |
| 有形固定資産合計 | 1,990,501 | 2,044,877 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,248 | 3,644 |
| 電話加入権 | 1,365 | 1,365 |
| 無形固定資産合計 | 5,614 | 5,009 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 290,173 | 305,719 |
| 関係会社株式 | 83,016 | 53,616 |
| 出資金 | 290 | 290 |
| 関係会社長期貸付金 | 300,000 | 300,000 |
| 保険積立金 | 190,666 | 211,452 |
| 破産更生債権等 | 28,536 | 8,937 |
| 長期前払費用 | 12,378 | 15,473 |
| 繰延税金資産 | 7,649 | 6,812 |
| その他 | 49,517 | 49,439 |
| 貸倒引当金 | -154,930 | -135,416 |
| 投資その他の資産合計 | 807,298 | 816,325 |
| 固定資産合計 | 2,803,414 | 2,866,212 |
| 資産合計 | 4,786,129 | 4,820,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 190,545 | 204,213 |
| 短期借入金 | 320,000 | 315,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,851 | 165,052 |
| 未払金 | 70,651 | 84,369 |
| 未払費用 | 116,577 | 112,505 |
| 未払法人税等 | 7,799 | 8,177 |
| 未払消費税等 | - | 6,701 |
| 預り金 | 36,770 | 35,326 |
| 製品保証引当金 | 1,440 | 960 |
| その他 | 14,195 | 594 |
| 流動負債合計 | 968,831 | 932,901 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 260,932 | 314,918 |
| 長期未払金 | 51,253 | 126,200 |
| 退職給付引当金 | 223,215 | 256,982 |
| 役員退職慰労引当金 | 140,580 | 149,455 |
| 資産除去債務 | 6,708 | 6,787 |
| 固定負債合計 | 682,690 | 854,344 |
| 負債合計 | 1,651,522 | 1,787,245 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 793,255 | 793,255 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 916,555 | 916,555 |
| 資本剰余金合計 | 916,555 | 916,555 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,412 | 10,412 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,411,460 | 1,282,497 |
| 利益剰余金合計 | 1,421,872 | 1,292,910 |
| 自己株式 | -13 | -26 |
| 株主資本合計 | 3,131,669 | 3,002,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,937 | 30,558 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,937 | 30,558 |
| 純資産合計 | 3,134,606 | 3,033,252 |
| 負債純資産合計 | 4,786,129 | 4,820,497 |