| | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 材料費 | | 750,065 | 80.1 | 765,627 | 80.1 |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 75,408 | 8.1 | 76,131 | 8.0 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 110,379 | 11.8 | 114,366 | 11.9 |
| 当期総製造費用 | | 935,853 | 100.0 | 956,125 | 100.0 |
| 期首仕掛品たな卸高 | | 8,396 | | 8,622 | |
| 他勘定受入高 | ※3 | 34 | | 15 | |
| 合計 | | 944,284 | | 964,763 | |
| 期末仕掛品たな卸高 | | 8,622 | | 8,622 | |
| 他勘定払出高 | ※4 | 18,594 | | 17,831 | |
| 当期製品製造原価 | | 917,067 | | 938,308 | |
| 前事業年度 | 当事業年度 |
| (1)脚注 | (1)脚注 |
| ※1 内退職給付引当金繰入額 | 6,521 | 百万円 | | 内賞与引当金繰入額 | 7,323 | |
| | ※1 内退職給付引当金繰入額 | 6,266 | 百万円 | | 内賞与引当金繰入額 | 8,321 | |
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| ※2 主な経費の内訳 | ※2 主な経費の内訳 |
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| ※3 他勘定受入高 | ※3 他勘定受入高 |
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| ※4 他勘定払出高 | ※4 他勘定払出高 |
販売費及び一般管理費 建設仮勘定等 | 13,536 1,868 | 百万円 | | その他の流動資産 | 1,833 | | | その他 | 1,355 | | | 計 | 18,594 | | |
| 販売費及び一般管理費 建設仮勘定等 | 13,501 2,807 | 百万円 | | その他の流動資産 | 672 | | | その他 | 849 | | | 計 | 17,831 | | |
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(2)原価計算方法
予定原価による工程別、組別、総合原価計算である。
1.材料費については、素材から製品までそれぞれ予定原価を設定し期中の受払は、すべて予定原価をもって行なっている。
2.加工費は、実際工数について予定率をもって配賦している。
3.原価差額は、期末に調整している。