有価証券報告書-第116期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 12:34
【資料】
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【項目】
119項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動資産)
未払費用見積計上3,979百万円5,456百万円
製品保証引当金2,3241,936
賞与引当金2,8363,182
未払事業税208667
たな卸資産評価減1,1571,441
その他306298
評価性引当額△623△741
繰延税金資産(流動資産)合計10,19012,241
繰延税金負債(流動負債)
繰延ヘッジ損益90270
受取配当金208397
繰延税金負債(流動負債)合計298667
繰延税金資産(流動資産)の純額9,89111,574
繰延税金資産(固定資産)
退職給付引当金17,38817,224
投資評価減8,9359,103
その他2,4991,503
評価性引当額△11,351△10,465
繰延税金資産(固定資産)合計17,47117,365
繰延税金負債(固定負債)
その他有価証券評価差額金7,33514,490
繰延ヘッジ損益3421
繰延税金負債(固定負債)合計7,36914,512
繰延税金資産(固定資産)の純額10,1012,853

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%30.8%
(調整)
評価性引当額の増減等△1.30.9
外国源泉税額3.05.2
受取配当益金不算入△15.0△10.9
税額控除△6.6△10.5
その他0.70.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率11.716.3