有価証券報告書-第121期(2022/04/01-2023/03/31)
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 材料費 | 823,575 | 80.7 | 942,881 | 81.0 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 73,043 | 7.2 | 74,394 | 6.4 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 124,424 | 12.1 | 147,251 | 12.6 |
| 当期総製造費用 | 1,021,043 | 100.0 | 1,164,527 | 100.0 | |
| 期首仕掛品棚卸高 | 8,662 | 11,605 | |||
| 他勘定受入高 | ※3 | 14 | 0 | ||
| 合計 | 1,029,720 | 1,176,134 | |||
| 期末仕掛品棚卸高 | 11,605 | 14,947 | |||
| 他勘定払出高 | ※4 | 15,750 | 15,750 | ||
| 当期製品製造原価 | 1,002,364 | 1,145,436 | |||
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||||
| (1)脚注 | (1)脚注 | ||||||||
| ※1 内退職給付引当金繰入額 | 3,708 | 百万円 | ※1 内退職給付引当金繰入額 | 3,571 | 百万円 | ||||
| 内賞与引当金繰入額 | 7,842 | 内賞与引当金繰入額 | 8,755 | ||||||
| ※2 主な経費の内訳 | ※2 主な経費の内訳 | ||||||||
| 減価償却費 | 26,229 | 百万円 | 減価償却費 | 26,418 | 百万円 | ||||
| ※3 他勘定受入高 | ※3 他勘定受入高 | ||||||||
| 製品 | 14 | 百万円 | 製品 | 0 | 百万円 | ||||
| ※4 他勘定払出高 | ※4 他勘定払出高 | ||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 14,187 | 百万円 | 販売費及び一般管理費 | 14,075 | 百万円 | ||||
| 建設仮勘定等 | 748 | 建設仮勘定等 | 684 | ||||||
| その他 | 814 | その他 | 990 | ||||||
| 計 | 15,750 | 計 | 15,750 | ||||||
(2)原価計算方法
予定原価による工程別、組別、総合原価計算です。
1.材料費については、素材から製品までそれぞれ予定原価を設定し期中の受払は、すべて予定原価をもって行なっています。
2.加工費は、実際工数について予定率をもって配賦しています。
3.原価差額は、期末に調整しています。