メタルアート(5644)の損益計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 26,515,983 | 30,456,660 |
| 売上原価 | 23,707,564 | 27,383,291 |
| 売上総利益 | 2,808,419 | 3,073,368 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,718,618 | 1,780,694 |
| 全事業営業利益 | 1,089,801 | 1,292,674 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,512 | 9,472 |
| 受取配当金 | 3,234 | 4,098 |
| 受取ロイヤリティー | 6,671 | 6,387 |
| 物品売却益 | 10,356 | 14,744 |
| 債務勘定整理益 | 34,114 | 65,078 |
| その他 | 29,528 | 26,837 |
| 営業外収益計 | 88,417 | 126,619 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,608 | 12,212 |
| 固定資産処分損 | 2,775 | - |
| 為替差損 | 11,298 | 512,655 |
| その他 | 7,204 | 8,663 |
| 営業外費用計 | 33,887 | 533,531 |
| 当期経常利益 | 1,144,331 | 885,762 |
| 特別利益 | ||
| 受取保険金 | 86,521 | - |
| 特別利益計 | 86,521 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 17,370 | 30,013 |
| 製品保証費用 | 82,999 | - |
| 災害による損失 | 52,766 | - |
| 特別損失計 | 153,137 | 30,013 |
| 税引前当年度純利益 | 1,077,715 | 855,748 |
| 法人税 | 503,040 | 459,141 |
| 法人税等調整額 | -109,041 | -4,763 |
| 法人税等合計 | 393,999 | 454,378 |
| 四半期純利益 | 683,715 | 401,370 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 683,715 | 401,370 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 23,812,078 | 27,408,551 |
| 売上原価 | 22,045,571 | 25,407,715 |
| 売上総利益 | 1,766,507 | 2,000,836 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,419,453 | 1,510,352 |
| 全事業営業利益 | 347,053 | 490,484 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 44,436 | 246,452 |
| その他 | 594,445 | 629,614 |
| 営業外収益計 | 638,882 | 876,066 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11,733 | 11,318 |
| その他 | 171,375 | 180,036 |
| 営業外費用計 | 183,109 | 191,355 |
| 当期経常利益 | 802,826 | 1,175,195 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 14,111 | 30,013 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 322,491 | 462,059 |
| 特別損失計 | 336,602 | 492,072 |
| 税引前当年度純利益 | 466,223 | 683,122 |
| 法人税 | 283,342 | 305,844 |
| 法人税等調整額 | -30,698 | -6,383 |
| 法人税等合計 | 252,643 | 299,461 |
| 四半期純利益 | 213,579 | 383,661 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 869 | 50,991 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 595,730 | 689,264 |
| 給料手当及び賞与 | 450,711 | 458,249 |
| 賞与引当金繰入額 | 44,694 | 40,407 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 13,000 | 12,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 37,700 | 41,652 |
| 退職給付費用 | 17,584 | 16,402 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 595,628 | 681,011 |
| 従業員給料 | 244,726 | 238,782 |
| 賞与引当金繰入額 | 42,500 | 35,900 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 13,000 | 12,000 |
| 退職給付費用 | 10,895 | 10,629 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 34,400 | 38,600 |
| 減価償却費 | 24,846 | 32,331 |