有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,247 | 9,055 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 58 | 112 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 21,004 | ※2 23,457 | |||||||||
| 有価証券 | 1,600 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 314 | 363 | |||||||||
| 仕掛品 | 505 | 648 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,061 | 2,334 | |||||||||
| 前渡金 | 126 | 33 | |||||||||
| 前払金 | ※2 1,746 | ※2 1,398 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 701 | 543 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2,※5 1,191 | ※2 377 | |||||||||
| その他 | 854 | 873 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △53 | △16 | |||||||||
| 流動資産合計 | 41,359 | 39,183 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 6,801 | 6,753 | |||||||||
| 構築物(純額) | 230 | 210 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 2,941 | 2,458 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 7 | 4 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 628 | 478 | |||||||||
| 土地 | 4,982 | 4,982 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 275 | 62 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 15,867 | ※1 14,949 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 397 | 504 | |||||||||
| その他 | 16 | 16 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 414 | 521 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 6,860 | 8,315 | |||||||||
| 関係会社株式 | 13,468 | 14,396 | |||||||||
| 出資金 | 88 | 132 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,480 | 7,694 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 26 | 25 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 7 | 318 | |||||||||
| その他 | 413 | 403 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,336 | 31,377 | |||||||||
| 固定資産合計 | 42,617 | 46,848 | |||||||||
| 資産合計 | 83,977 | 86,032 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※4 782 | 845 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 22,253 | ※2 20,772 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 1,500 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 871 | 960 | |||||||||
| 未払金 | 936 | 518 | |||||||||
| 未払費用 | 2,792 | 2,798 | |||||||||
| 未払法人税等 | 731 | 58 | |||||||||
| 預り金 | ※1 503 | ※1 408 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※4 636 | 27 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 216 | ※1 186 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 65 | 50 | |||||||||
| その他 | 186 | 125 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,976 | 28,251 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 1,500 | ※1 3,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 433 | 1,165 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,715 | 771 | |||||||||
| その他 | ※1 2,079 | ※1 2,086 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,728 | 7,023 | |||||||||
| 負債合計 | 35,705 | 35,275 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,040 | 9,040 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,592 | 8,592 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 601 | 601 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,193 | 9,193 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 480 | 480 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 21 | 21 | |||||||||
| 別途積立金 | 15,000 | 15,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,333 | 13,968 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 27,835 | 29,470 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,066 | 47,700 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,205 | 3,056 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,205 | 3,056 | |||||||||
| 純資産合計 | 48,271 | 50,757 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 83,977 | 86,032 | |||||||||