有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,892 | 2,059 | |||||||||
| 受取手形 | ※5 18 | ※5 59 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 5,515 | ※2 5,357 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※3,※5 522 | ※3,※5 649 | |||||||||
| 商品及び製品 | 775 | 912 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,889 | 3,232 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 615 | 781 | |||||||||
| 前払費用 | 17 | 20 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 426 | ※2 914 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 448 | 590 | |||||||||
| 未収消費税等 | 123 | 110 | |||||||||
| その他 | ※2 16 | ※2 26 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,262 | 14,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 1,933 | ※1 1,900 | |||||||||
| 構築物 | 54 | 48 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 2,525 | ※1 2,690 | |||||||||
| 車両運搬具 | 26 | 24 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 206 | 271 | |||||||||
| リース資産 | 323 | 290 | |||||||||
| 土地 | ※1 1,911 | ※1 1,911 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 155 | 408 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,137 | 7,546 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 27 | 42 | |||||||||
| 電話加入権 | 6 | 6 | |||||||||
| 施設利用権 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34 | 49 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 731 | 584 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,586 | 5,936 | |||||||||
| 出資金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 824 | 220 | |||||||||
| 長期前払費用 | 734 | 628 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 138 | - | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,018 | 7,372 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,190 | 14,968 | |||||||||
| 資産合計 | 30,452 | 29,683 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※5 280 | ※5 45 | |||||||||
| 買掛金 | ※2 4,358 | ※2 3,961 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※5 526 | ※5 585 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,150 | ※1 4,650 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,272 | ※1 1,944 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 220 | 220 | |||||||||
| 未払金 | ※2 2,164 | ※2 2,471 | |||||||||
| リース債務 | 35 | 37 | |||||||||
| 未払費用 | 164 | 167 | |||||||||
| 未払法人税等 | 244 | 227 | |||||||||
| 前受金 | 2 | 11 | |||||||||
| 預り金 | ※2 300 | ※2 320 | |||||||||
| 賞与引当金 | 479 | 472 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 3 | 8 | |||||||||
| その他 | 61 | 68 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,264 | 15,189 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 330 | 110 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 4,624 | ※1 3,568 | |||||||||
| リース債務 | 321 | 289 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 69 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 48 | 49 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 43 | 53 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 12 | 0 | |||||||||
| 資産除去債務 | 75 | 75 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,455 | 4,216 | |||||||||
| 負債合計 | 20,720 | 19,405 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,142 | 2,142 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,104 | 2,104 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 10 | 10 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,114 | 2,114 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 255 | 255 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,800 | 2,800 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,437 | 3,105 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,493 | 6,160 | |||||||||
| 自己株式 | △330 | △330 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,420 | 10,087 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 312 | 190 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 312 | 190 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,732 | 10,277 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 30,452 | 29,683 | |||||||||