有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,237 | 5,173 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※4 6,357 | ※4 5,503 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※3,※4 591 | ※3,※4 733 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,380 | 1,573 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,340 | 3,913 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,442 | 1,691 | |||||||||
| 未収入金 | 356 | 475 | |||||||||
| その他 | 416 | 465 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,121 | 19,529 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1,※2 12,056 | ※1,※2 11,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,114 | △7,276 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,941 | 4,706 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※1,※2 26,279 | ※1,※2 27,280 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,021 | △22,340 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,257 | 4,939 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,755 | 5,777 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,442 | △5,381 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 312 | 396 | |||||||||
| リース資産 | 2,694 | 2,670 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △712 | △1,012 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,981 | 1,658 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,262 | ※1 2,251 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 991 | 1,087 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,747 | 15,039 | |||||||||
| 無形固定資産 | 54 | 71 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 732 | 584 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 167 | 66 | |||||||||
| その他 | 869 | 726 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,762 | 1,370 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,565 | 16,481 | |||||||||
| 資産合計 | 36,687 | 36,011 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 5,312 | ※4 4,722 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※4 636 | ※4 757 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 4,150 | ※1 4,650 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,343 | ※1 1,988 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 220 | 220 | |||||||||
| 未払金 | 2,316 | 2,517 | |||||||||
| リース債務 | 430 | 1,132 | |||||||||
| 未払法人税等 | 343 | 355 | |||||||||
| 賞与引当金 | 554 | 547 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 18 | 17 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 9 | 9 | |||||||||
| その他 | 476 | 915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,812 | 17,834 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 330 | 110 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 5,675 | ※1 4,699 | |||||||||
| リース債務 | 1,607 | 464 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6 | 115 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 46 | 57 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 12 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 380 | 368 | |||||||||
| 資産除去債務 | 75 | 75 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,134 | 5,891 | |||||||||
| 負債合計 | 24,947 | 23,725 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,142 | 2,142 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,114 | 2,114 | |||||||||
| 利益剰余金 | 7,541 | 8,589 | |||||||||
| 自己株式 | △330 | △330 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,468 | 12,516 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 312 | 189 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △60 | △56 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 139 | △239 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △121 | △124 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 270 | △230 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 0 | 0 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,739 | 12,286 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 36,687 | 36,011 | |||||||||