有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 41,360 | 46,907 |
| 受取手形及び売掛金 | 103,205 | 105,430 |
| 商品及び製品 | 41,535 | 40,497 |
| 仕掛品 | 16,193 | 15,457 |
| 原材料及び貯蔵品 | 17,137 | 17,715 |
| 繰延税金資産 | 9,492 | 9,729 |
| その他 | 6,998 | 7,086 |
| 貸倒引当金 | △1,106 | △1,157 |
| 流動資産合計 | 234,817 | 241,666 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 38,749 | 39,035 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,344 | 5,912 |
| 土地 | 18,243 | 18,602 |
| リース資産(純額) | 2,399 | 2,179 |
| 建設仮勘定 | 1,558 | 728 |
| その他(純額) | 9,134 | 9,699 |
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 75,430 | ※1,※2 76,158 |
| 無形固定資産 | 7,298 | 7,558 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 13,761 | ※3 14,654 |
| 長期貸付金 | 177 | 175 |
| 繰延税金資産 | 5,195 | 6,388 |
| その他 | 3,606 | 3,565 |
| 貸倒引当金 | △454 | △368 |
| 投資その他の資産合計 | 22,286 | 24,415 |
| 固定資産合計 | 105,015 | 108,131 |
| 資産合計 | 339,832 | 349,798 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 51,596 | 52,422 |
| 短期借入金 | 8,738 | 3,056 |
| リース債務 | 897 | 940 |
| 未払金 | 12,034 | 11,523 |
| 未払法人税等 | 5,056 | 4,997 |
| 賞与引当金 | 7,268 | 8,093 |
| 役員賞与引当金 | 306 | 284 |
| 防衛装備品関連損失引当金 | - | 374 |
| その他 | 14,737 | 15,893 |
| 流動負債合計 | 100,635 | 97,587 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 930 | 1,094 |
| リース債務 | 1,698 | 1,451 |
| 役員退職慰労引当金 | 187 | 182 |
| 退職給付に係る負債 | 10,563 | 13,682 |
| その他 | 800 | 828 |
| 固定負債合計 | 29,179 | 32,239 |
| 負債合計 | 129,815 | 129,827 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 26,648 | 26,648 |
| 資本剰余金 | 35,188 | 35,188 |
| 利益剰余金 | 134,871 | 153,758 |
| 自己株式 | △796 | △861 |
| 株主資本合計 | 195,912 | 214,734 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,200 | 5,036 |
| 為替換算調整勘定 | 6,816 | 1,293 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,839 | △1,370 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,856 | 4,959 |
| 非支配株主持分 | 248 | 277 |
| 純資産合計 | 210,017 | 219,971 |
| 負債純資産合計 | 339,832 | 349,798 |