有価証券報告書-第96期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,079,694 | 10,948,157 |
売上原価 | 7,767,447 | 6,877,582 |
売上総利益 | 4,312,246 | 4,070,574 |
販売費及び一般管理費 | 3,940,177 | 3,817,242 |
全事業営業利益 | 372,069 | 253,331 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 11,377 | 13,369 |
受取配当金 | 14,007 | 10,817 |
持分法による投資利益 | - | 8,318 |
受取賃貸料 | 23,197 | 73,636 |
保険返戻金 | 10,829 | 74,636 |
その他 | 29,752 | 40,514 |
営業外収益計 | 89,164 | 221,292 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 26,890 | 25,327 |
賃貸収入原価 | 1,912 | 58,503 |
持分法による投資損失 | 481 | - |
貸倒引当金繰入額 | 940 | - |
為替差損 | 8,429 | 102,582 |
その他 | 3,971 | 4,218 |
営業外費用計 | 42,625 | 190,631 |
当期経常利益 | 418,609 | 283,992 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 7,738 | 6,254 |
環境対策引当金戻入額 | 264 | - |
特別利益計 | 8,002 | 6,254 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 20 |
固定資産除却損 | 7,777 | 2,954 |
製品回収関連損失引当金繰入額 | 2,635 | - |
営業所建替関連損失 | 986 | - |
損害賠償金 | 10,003 | - |
特別損失計 | 21,401 | 2,974 |
税引前当年度純利益 | 405,210 | 287,272 |
法人税 | 165,558 | 180,751 |
法人税等調整額 | -36,513 | -19,320 |
法人税等合計 | 129,045 | 161,431 |
四半期純利益 | 276,164 | 125,841 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 4,249 | 2,925 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 271,915 | 122,916 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,601,884 | 9,661,937 |
売上原価 | 7,209,407 | 6,568,782 |
売上総利益 | 3,392,476 | 3,093,155 |
販売費及び一般管理費 | 3,148,961 | 3,002,386 |
全事業営業利益 | 243,514 | 90,768 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,103 | 994 |
受取配当金 | 61,406 | 429,501 |
受取賃貸料 | 23,479 | 76,313 |
保険返戻金 | 10,829 | 74,636 |
その他 | 35,156 | 52,438 |
営業外収益計 | 131,976 | 633,885 |
営業外費用 | ||
賃貸収入原価 | 1,912 | 63,655 |
支払利息 | 13,418 | 12,108 |
貸倒引当金繰入額 | 940 | - |
為替差損 | - | 87,578 |
その他 | 10,354 | 304 |
営業外費用計 | 26,624 | 163,647 |
当期経常利益 | 348,865 | 561,006 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 7,738 | - |
特別利益計 | 7,738 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,543 | 2,954 |
営業所建替関連損失 | 986 | - |
損害賠償金 | 10,003 | - |
特別損失計 | 13,532 | 2,954 |
税引前当年度純利益 | 343,071 | 558,052 |
法人税 | 97,627 | 110,616 |
法人税等調整額 | -25,320 | 19,368 |
法人税等合計 | 72,307 | 129,985 |
四半期純利益 | 270,764 | 428,067 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 1,335,947 | 1,226,976 |
賞与引当金繰入額 | 158,304 | 170,356 |
退職給付費用 | 115,448 | 115,277 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 578 | 1,846 |
研究開発費 | 519,740 | 510,243 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 524,913 | 516,922 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産評価損戻入額(△) | 3,617 | -15,614 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料・賞与 | 1,005,013 | 939,437 |
賞与引当金繰入額 | 145,477 | 114,824 |
退職給付費用 | 102,303 | 99,420 |
貸倒引当金繰入額 | -1 | 6,900 |
減価償却費 | 61,043 | 92,464 |
福利厚生費 | 248,855 | 242,629 |
研究開発費 | 518,039 | 510,243 |