有価証券報告書-第97期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 10,948,157 | 11,715,815 |
売上原価 | 6,877,582 | 7,453,406 |
売上総利益 | 4,070,574 | 4,262,408 |
販売費及び一般管理費 | 3,817,242 | 3,843,340 |
全事業営業利益 | 253,331 | 419,068 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 13,369 | 11,995 |
受取配当金 | 10,817 | 11,032 |
持分法による投資利益 | 8,318 | 13,032 |
受取賃貸料 | 73,636 | 77,317 |
為替差益 | - | 17,343 |
保険返戻金 | 74,636 | - |
その他 | 40,514 | 33,641 |
営業外収益計 | 221,292 | 164,363 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 25,327 | 29,864 |
賃貸収入原価 | 58,503 | 49,438 |
為替差損 | 102,582 | - |
その他 | 4,218 | 6,152 |
営業外費用計 | 190,631 | 85,454 |
当期経常利益 | 283,992 | 497,976 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 6,254 | 221,022 |
補助金収入 | - | 23,220 |
特別利益計 | 6,254 | 244,242 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 20 | 3,576 |
固定資産除却損 | 2,954 | 1,579 |
子会社移転費用 | - | 4,713 |
確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | - | 7,208 |
特別損失計 | 2,974 | 17,078 |
税引前当年度純利益 | 287,272 | 725,141 |
法人税 | 180,751 | 264,042 |
法人税等調整額 | -19,320 | -69,855 |
法人税等合計 | 161,431 | 194,187 |
四半期純利益 | 125,841 | 530,953 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,925 | 58,332 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 122,916 | 472,621 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 9,661,937 | 10,298,763 |
売上原価 | 6,568,782 | 7,035,214 |
売上総利益 | 3,093,155 | 3,263,549 |
販売費及び一般管理費 | 3,002,386 | 3,032,618 |
全事業営業利益 | 90,768 | 230,930 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 994 | 1,726 |
受取配当金 | 429,501 | 62,348 |
受取賃貸料 | 76,313 | 84,684 |
保険返戻金 | 74,636 | - |
為替差益 | - | 11,539 |
その他 | 52,438 | 41,580 |
営業外収益計 | 633,885 | 201,879 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,108 | 10,532 |
賃貸収入原価 | 63,655 | 61,480 |
為替差損 | 87,578 | - |
その他 | 304 | 2,716 |
営業外費用計 | 163,647 | 74,728 |
当期経常利益 | 561,006 | 358,081 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 100 |
補助金収入 | - | 23,220 |
特別利益計 | - | 23,320 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 2,954 | 1,035 |
確定拠出年金制度への移行に伴う損失 | - | 7,208 |
特別損失計 | 2,954 | 8,243 |
税引前当年度純利益 | 558,052 | 373,157 |
法人税 | 110,616 | 182,105 |
法人税等調整額 | 19,368 | -63,111 |
法人税等合計 | 129,985 | 118,993 |
四半期純利益 | 428,067 | 254,164 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 1,226,976 | 1,252,273 |
賞与引当金繰入額 | 170,356 | 174,326 |
退職給付費用 | 115,277 | 117,277 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 1,846 | 1,053 |
研究開発費 | 510,243 | 462,484 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 516,922 | 470,231 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産評価損戻入額(△) | -15,614 | 75,737 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料・賞与 | 939,437 | 951,668 |
賞与引当金繰入額 | 114,824 | 137,105 |
退職給付費用 | 99,420 | 101,021 |
貸倒引当金繰入額 | 6,900 | -2,335 |
減価償却費 | 92,464 | 92,266 |
福利厚生費 | 242,629 | 244,165 |
研究開発費 | 510,243 | 462,484 |