有価証券報告書-第129期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,863 | 26,897 |
| 営業未収入金 | ※1 58 | ※1 155 |
| 預け金 | ※1 19,100 | ※1 15,200 |
| 短期貸付金 | 0 | - |
| 未収入金 | ※1 1,133 | ※1 731 |
| 未収消費税等 | 47 | - |
| 繰延税金資産 | 284 | 240 |
| その他 | ※1 2,197 | ※1 1,764 |
| 流動資産合計 | 31,684 | 44,988 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 8,079 | 8,260 |
| 機械及び装置 | 38 | 30 |
| 工具、器具及び備品 | 38 | 34 |
| 土地 | ※3 3,677 | ※3 3,895 |
| 建設仮勘定 | 4 | 308 |
| 有形固定資産合計 | 11,838 | 12,529 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4 | 152 |
| 特許実施権 | 0 | 0 |
| その他 | 5 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 10 | 157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29,758 | 32,379 |
| 関係会社株式 | 100,269 | 102,275 |
| 長期貸付金 | 0 | - |
| 長期前払費用 | 117 | 99 |
| 繰延税金資産 | 3,756 | 3,148 |
| その他 | 1,008 | 1,024 |
| 投資その他の資産合計 | 134,910 | 138,926 |
| 固定資産合計 | 146,760 | 151,613 |
| 資産合計 | 178,444 | 196,602 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6 | 42 |
| 買掛金 | ※1 22 | ※1 25 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 | 10,000 |
| 未払金 | ※1 2,644 | ※1 2,916 |
| 未払費用 | ※1 326 | ※1 351 |
| 未払消費税等 | - | 100 |
| 預り金 | 16 | 20 |
| 賞与引当金 | 141 | 207 |
| 役員賞与引当金 | 30 | 34 |
| 事業再編整理損失引当金 | 541 | 22 |
| 災害損失引当金 | 14 | - |
| その他 | 32 | 34 |
| 流動負債合計 | 43,777 | 13,754 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 20,000 | 45,000 |
| 退職給付引当金 | 807 | 1,107 |
| 債務保証損失引当金 | 410 | 340 |
| 環境対策引当金 | 38 | 41 |
| 事業再編整理損失引当金 | 897 | 1,129 |
| 資産除去債務 | 224 | 224 |
| その他 | ※1 544 | ※1 375 |
| 固定負債合計 | 32,923 | 68,219 |
| 負債合計 | 76,701 | 81,974 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,648 | 32,648 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 36,029 | 36,029 |
| 資本剰余金合計 | 36,029 | 36,029 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 220 |
| 繰越利益剰余金 | 33,323 | 43,861 |
| 利益剰余金合計 | 33,323 | 44,082 |
| 自己株式 | △5,380 | △5,387 |
| 株主資本合計 | 96,621 | 107,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,121 | 7,254 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,121 | 7,254 |
| 純資産合計 | 101,743 | 114,627 |
| 負債純資産合計 | 178,444 | 196,602 |