訂正有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 原材料費 | 3,957,377 | 45.4 | 3,867,801 | 43.2 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,363,607 | 27.1 | 2,683,011 | 29.9 | |
| Ⅲ 製造経費 | 2,399,698 | 27.5 | 2,408,469 | 26.9 | |
| (外注加工費) | (990,184) | (986,610) | |||
| (減価償却費) | (434,668) | (449,899) | |||
| 当期総製造費用 | 8,720,683 | 100.0 | 8,959,282 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 1,199,522 | 908,679 | |||
| 合計 | 9,920,205 | 9,867,962 | |||
| 他勘定へ振替高 | ※1 | 2,257,738 | 2,503,296 | ||
| 期末仕掛品たな卸高 | 908,679 | 916,565 | |||
| 当期製品製造原価 | 6,753,787 | 6,448,099 | |||
原価計算の方法
原価計算の方法は、実際原価による組別総合原価計算によっております。
(注)※1.他勘定へ振替高の内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 固定資産へ(千円) | 623,041 | 586,330 |
| 研究開発費へ(千円) | 1,148,728 | 1,335,459 |
| 販売支援費へ(千円) | 485,968 | 581,505 |
| 合計(千円) | 2,257,738 | 2,503,296 |