有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 16:07
【資料】
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【項目】
113項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金266 百万円269 百万円
貸倒引当金11
減価償却費743
投資有価証券評価損3131
減損損失550
役員退職慰労金84
資産除去債務4849
その他304147
繰延税金資産小計673598
評価性引当額△668△206
繰延税金資産合計5391
繰延税金負債
資産除去債務△7
その他有価証券評価差額金△134△150
繰延税金負債合計△142△150
繰延税金資産(負債)の純額△137241

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.7 %30.7 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目4.83.3
住民税均等割等10.211.7
試験研究費税額控除等△6.3
受取配当金等永久に益金算入されない項目△26.8△11.8
評価性引当額に係る税額7.7△70.0
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.0
その他△0.5△2.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率28.1△44.6

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