訂正有価証券報告書-第34期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
② 【損益計算書】
【製造原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | ※1 3,220,408 | ※1 4,068,723 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 2,084,385 | ※1 2,680,557 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,136,023 | 1,388,165 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 1,593,085 | ※1,※2 1,258,187 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △457,061 | 129,978 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 276 | ※1 76 | |||||||||
| 物品売却益 | 2,750 | ― | |||||||||
| 未払配当金除斥益 | 1,149 | ― | |||||||||
| その他 | ※1 506 | ※1 598 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,683 | 674 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 11,052 | 8,142 | |||||||||
| 為替差損 | 1,493 | 6,910 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 4,345 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | ― | 7,889 | |||||||||
| その他 | 0 | ― | |||||||||
| 営業外費用合計 | 12,546 | 27,287 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △464,924 | 103,364 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 受取補償金 | 42,218 | ― | |||||||||
| 受取保険金 | ― | 5,855 | |||||||||
| 契約解除補償金 | ― | 6,871 | |||||||||
| 特別利益合計 | 42,218 | 12,727 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 2,103 | 81 | |||||||||
| 契約解除損失 | ― | 7,233 | |||||||||
| 減損損失 | ※3 107,321 | ― | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 5,606 | |||||||||
| 特別損失合計 | 109,424 | 12,921 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △532,130 | 103,170 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,161 | 4,366 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △93 | ― | |||||||||
| 法人税等合計 | 4,067 | 4,366 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △536,198 | 98,804 | |||||||||
【製造原価明細書】
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | 当事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 75,527 | 3.4 | 76,369 | 2.4 | |
| Ⅱ 労務費 | 296,363 | 13.4 | 247,598 | 7.9 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 1,837,422 | 83.2 | 2,827,215 | 89.7 |
| 当期総製造費用 | 2,209,313 | 100.0 | 3,151,182 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 116,018 | 329,392 | |||
| 合計 | 2,325,331 | 3,480,575 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 329,392 | 313,439 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 371,710 | 245,826 | ||
| 当期製品製造原価 | ※3 | 1,624,228 | 2,921,309 | ||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注加工費 | 1,748,825 | 2,741,230 |
| 減価償却費 | 34,633 | 39,448 |
| 旅費交通費 | 23,646 | 17,627 |
| 業務委託費 | 4,123 | 9,583 |
| 租税公課 | 10,557 | 8,697 |
| その他 | 15,636 | 10,628 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 研究開発費へ振替 | 303,713 | 243,849 |
| その他 | 67,996 | 1,977 |
| 計 | 371,710 | 245,826 |
※3 当期製品製造原価と売上原価の調整表
| 区分 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 当期製品製造原価 | 1,624,228 | 2,921,309 |
| 期首製品たな卸高 | 1,178,402 | 644,093 |
| 合計 | 2,802,630 | 3,565,402 |
| 期末製品たな卸高 | 644,093 | 810,170 |
| 他勘定振替高 | 74,151 | 74,674 |
| 製品売上原価 | 2,084,385 | 2,680,557 |
| 売上原価 | 2,084,385 | 2,680,557 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。